你這個(gè)沒有跨年隨時(shí)都可以開的。
老師好,請(qǐng)問我們?nèi)肆Y源公司,給客戶提供招聘服務(wù),合同簽訂時(shí)間是從今年10月到12月底,客戶要求發(fā)票要1月開,這樣我確認(rèn)收入是放在什么時(shí)候呢
Nawviaear16.甲公司為增值稅一般納稅人,主要開展咨詢和商品銷售業(yè)務(wù),適用的增值稅稅率分別為6%和13%,2019年12月發(fā)生如下相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)1日,接受乙公司委托為其提供技術(shù)咨詢服務(wù),簽訂一項(xiàng)服務(wù)期限為5個(gè)月、總價(jià)款為20萬元的咨詢服務(wù)合同。合同簽訂時(shí)收取合同款10萬元,其余款項(xiàng)于服務(wù)期滿時(shí)一次收取。截止12月31日,甲公司履行合同實(shí)際發(fā)生勞務(wù)成本2萬元(均為職工薪酬),估計(jì)還將發(fā)生勞務(wù)成本8萬元,履約進(jìn)度按時(shí)間的進(jìn)度能夠合理確定。會(huì)計(jì)分錄
公司簽了一個(gè)營養(yǎng)咨詢服務(wù)合同,合同日期是8月1號(hào)到12月31號(hào),請(qǐng)問一下我開發(fā)票給對(duì)方公司要在什么時(shí)候開?
(3)12月1日,接受乙公司委托為其提供技術(shù)咨詢服務(wù),簽訂了一項(xiàng)服務(wù)期限為5個(gè)月,總價(jià)款為20萬元的咨詢服務(wù)合同,合同簽訂時(shí)收取合10萬元,增值稅0.6萬元,存入銀行,其余款項(xiàng)于服務(wù)期滿一次收取。至12月31日,甲公司題行合同實(shí)際發(fā)生約成本2萬元(均為職工薪酬),估計(jì)還將發(fā)生履約成本8萬元。腰約進(jìn)度按時(shí)間的進(jìn)度能夠合理確定(4)12月31日,將本公司生產(chǎn)的C產(chǎn)品作為福利發(fā)放給生產(chǎn)工人,市場(chǎng)銷售價(jià)格為80萬元,實(shí)際成本為50萬元兩個(gè)問的分錄怎么做?
乙公司為增值稅一般納稅人,2022年12月1日,接受甲公司委托為其提供技術(shù)咨詢服務(wù)簽訂一項(xiàng)服務(wù)期限為5個(gè)月總價(jià)款為20萬元的咨詢服務(wù)合同合同簽訂時(shí)收取合同10萬元乙公司開出增值稅專用發(fā)票注明增值稅額為0.6萬元其余款項(xiàng)與服務(wù)器滿是一次收取截止12月31日乙公司履行合同實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)成本2萬元均為職工薪酬估計(jì)還將發(fā)生勞務(wù)成本8萬元履約進(jìn)度按時(shí)間的進(jìn)度能夠合理確定.要求:做乙公司12相關(guān)賬務(wù)處理
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
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意思是不用等到合同到期日,簽訂合同后就可以給對(duì)方開全額發(fā)票嗎?
對(duì)的,是的,可以這么做。
是不是開全額發(fā)票,然后在分期確認(rèn)收入?
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,那開票項(xiàng)目可以直接全額開咨詢服務(wù)費(fèi)吧?我在備注欄備注合同期限?
好可以的,可以這么做的。