你好同學(xué),請(qǐng)耐心等待,正在解答中
Nawviaear16.甲公司為增值稅一般納稅人,主要開展咨詢和商品銷售業(yè)務(wù),適用的增值稅稅率分別為6%和13%,2019年12月發(fā)生如下相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)1日,接受乙公司委托為其提供技術(shù)咨詢服務(wù),簽訂一項(xiàng)服務(wù)期限為5個(gè)月、總價(jià)款為20萬元的咨詢服務(wù)合同。合同簽訂時(shí)收取合同款10萬元,其余款項(xiàng)于服務(wù)期滿時(shí)一次收取。截止12月31日,甲公司履行合同實(shí)際發(fā)生勞務(wù)成本2萬元(均為職工薪酬),估計(jì)還將發(fā)生勞務(wù)成本8萬元,履約進(jìn)度按時(shí)間的進(jìn)度能夠合理確定。會(huì)計(jì)分錄
2、甲公司為增值稅一般納稅人,主要開展裝修和商品銷售業(yè)務(wù),適用的增值稅稅率分別為9%和13%,2020年12月發(fā)生如下相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1日,甲公司與乙公司簽訂一項(xiàng)為期5個(gè)月的裝修合同,合同約定裝修價(jià)款為20萬元.增值稅稅額為0.9萬元.合同簽訂時(shí)收取合同價(jià)款10萬元。其余款項(xiàng)于服務(wù)期滿時(shí)一次收取。截至12月31日,甲公司履行合同實(shí)際發(fā)生勞務(wù)成本2萬元(均為裝修人員薪酬),估計(jì)還將發(fā)生勞務(wù)成本8萬元,履約進(jìn)度按時(shí)間的進(jìn)度能夠合理確定(答案用萬元表示)
甲公司為增值稅一般納稅人, 主要開展咨詢和商品銷售業(yè)務(wù),適用的增值稅稅率分別為6%和13%,2022年12月發(fā)生如下相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1、1日,接受乙公司委托為其提供技術(shù)咨詢服務(wù),簽訂一 項(xiàng)服務(wù)期限為5個(gè)月、總價(jià)款為20萬元的咨詢服務(wù)合同。合同簽訂時(shí)收取合同款10萬元,其余款項(xiàng)于服務(wù)期滿時(shí)一次收取。截至12月31日,甲公司履行合同實(shí)際發(fā)生勞務(wù)成本2萬元(均為職工薪酬),估計(jì)還將發(fā)生勞務(wù)成本8萬元,履約進(jìn)度按已發(fā)生成本占估計(jì)總成本的比例確定。 2、 (1) 2日,向丙公司銷售商品一-批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50萬元、增值稅稅額為6.5萬元,該批商品實(shí)際成本為36萬元,丙公司于當(dāng)日收到該批商品并驗(yàn)收入庫,商品控制權(quán)于當(dāng)日轉(zhuǎn)移至丙公司。12日收到丙公司支付全部款項(xiàng)。
四.綜合題(根據(jù)題意完成不定項(xiàng)選擇題,同時(shí)(一)甲公司為增值稅一般納稅人,主要開展咨詢和商品銷業(yè)務(wù),適的增值稅稅率分別為6%和13%,2X19年12發(fā)生如下相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)1日,接受乙公司托為其提供技術(shù)咨淘務(wù),簽一項(xiàng)服務(wù)期限為5個(gè)月、總價(jià)款為20萬元的咨詢服務(wù)合同。臺(tái)同簽訂時(shí)收取臺(tái)同價(jià)10萬元,其余款于服務(wù)期滿時(shí)一次收取截止12月31日甲公司履行合同實(shí)際發(fā)生勞務(wù)成本2萬元(均為職工薪酬),估計(jì)還將發(fā)生勞務(wù)成8萬元,約進(jìn)度按時(shí)間的進(jìn)度能夠合理確認(rèn),假定本業(yè)務(wù)不考慮相關(guān)增值稅(做會(huì)計(jì)分錄)
(3)12月1日,接受乙公司委托為其提供技術(shù)咨詢服務(wù),簽訂了一項(xiàng)服務(wù)期限為5個(gè)月,總價(jià)款為20萬元的咨詢服務(wù)合同,合同簽訂時(shí)收取合10萬元,增值稅0.6萬元,存入銀行,其余款項(xiàng)于服務(wù)期滿一次收取。至12月31日,甲公司題行合同實(shí)際發(fā)生約成本2萬元(均為職工薪酬),估計(jì)還將發(fā)生履約成本8萬元。腰約進(jìn)度按時(shí)間的進(jìn)度能夠合理確定(4)12月31日,將本公司生產(chǎn)的C產(chǎn)品作為福利發(fā)放給生產(chǎn)工人,市場(chǎng)銷售價(jià)格為80萬元,實(shí)際成本為50萬元兩個(gè)問的分錄怎么做?
如果商品是作為職工福利發(fā)放的,怎么做分錄
社保費(fèi)費(fèi)用462.但是工資沒有,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么申報(bào)呢
我們這個(gè)月已經(jīng)交完稅金了,還能再更改申報(bào)嗎
麻煩請(qǐng)教一個(gè)問題,就是以前的固定資產(chǎn)入賬,怎么做賬務(wù)處理
摩托車能不能作為公司固定資產(chǎn)來入賬抵扣
老師,我問下有些金額小,確實(shí)無票,可以用替票嗎?
退還過來的保證金利息計(jì)入什么科目
收到稅率6%的發(fā)票,需要開13%的票出去,這個(gè)稅差怎么計(jì)算
老師好:想咨詢下 公司logo牌制做,用于展示,一般計(jì)入什么科目?
電子紅字發(fā)票開錯(cuò)了,是否可以作廢?
(3)借:銀行存款10.6 貸:合同負(fù)債 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 0.6 ? ? 借:合同履約成本 ?2 ??貸:應(yīng)付職工薪酬 2 借:合同負(fù)債?4 ??貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??4 ? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2 ??貸:合同履約成本 ?2 ? (4)借:生產(chǎn)成本 ?90.4 (80*1.13) ????????貸:應(yīng)付職工薪酬 90.4 ? 借:應(yīng)付職工薪酬 90.4 ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 80 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 ?10.4 ? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?50 ??貸:庫存商品 50 您好同學(xué),如果對(duì)你有幫助,記得給個(gè)五星好評(píng)哦