同學你好 這個需要的
你好老師,外貿企業(yè)代工廠進口原材料,報關時報關單上是雙抬頭,實際消費使用單位是工廠,貨款和進口增值稅都是我司支付的,進口增值稅我司要怎么做賬呢?是可以抵扣還是要轉出
目的:練習進料加工的作價加工方式的核算。資料:杭州利達外貿公司為增值稅一般納稅企業(yè),以人民幣為記賬本位幣,對外貿交易采用交易日即期匯率折算。該公司2018年12月以進料加工復出口的貿易方式從美國進口料件20000美元,海關減免進口環(huán)節(jié)的關稅和增值稅,關稅稅率20%,增值稅稅率16%,該批材料當日入庫。另外,從國內購進材料30000元(不含稅價),材料已入庫,款項已付。該外貿企采用作價加工方式,將上述全部材料平價撥給市內的精藝加工廠,加工完成后收回玩具成品不含稅價180000元,待貨物出口后利達外貿公司再向精藝加工廠支付差額。該批玩具全部出口,出口發(fā)票注明價格30000美元。假定所有外匯業(yè)務發(fā)生日的即期匯率為1美元=6.85元人民幣,玩具征稅率16%,退稅率15%,國內材料退稅率10%要求:根據(jù)以上資料編制相關會計分錄,并計算進料加工復出口貨物應退稅額。
請問制造外貿企業(yè),將進口材料直接出口,以一般貿易形式報關,是否要補關稅和增值稅?
老師你好,我公司是一家出口供應鏈企業(yè),我企業(yè)從國外供應商購進銀礦石,委托某一家企業(yè)進行加工,主產(chǎn)品是銀,再將主產(chǎn)品出口至國外,監(jiān)管方式為進料對口,進口是海關保稅,出口的報關單上也寫的全免,我公司是否需要在機構所在地繳納增值稅,是否可以直接免稅申報,需要在稅務做出口退免稅備案嗎
老師好,我們作為生產(chǎn)型進出口企業(yè),業(yè)務模式中有來料加工、一般貿易,同時還會直接進口成品內銷。請問關于來料加工生產(chǎn)時,會在國內采購一些輔料,定期做進項轉出。因為我們還有進口的成品內銷會進項抵扣,我們就將所有可以抵扣的進項都抵扣了,該轉出的也轉出。一般貿易出口時,我們就沒有申請退稅了。這樣是否可以呢?
我們是垃圾清運公司,要求乙方提供一份合理的垃圾搬運裝卸服務合同,需要一個模版,有的老師發(fā)謝謝
自然人開票電腦端操作步驟
老師,問一下稅務注銷流程管理怎么樣的,謝謝
老師,你好!公司如果向個人借款且支付利息,請問個人需要開票給公司嗎?涉及稅務有哪些。
老師,保險支付5600元,其中保險費5480元,剩下120元是代收車船稅,這個會計分錄怎么寫?
仲裁的受理期限是15天之內,如果有事情耽擱了,沒去過了這個期限,他不受理了,我可以再重新申請嗎
老師,請教一下,簡易計稅項目收取發(fā)票,需要對方開發(fā)票的時候備注是簡易計稅項目嗎?尤其是專票,公司一般簡易都有,每次勾選發(fā)票都怕把簡易計稅項目的專票勾了
支付軟件服務費用的時候發(fā)票沒收到是下個月才收到的發(fā)票那我3月的時候做的賬是借:預付賬款 貸:銀行存款,那我4月收到發(fā)票要怎么處理這個賬?。?/p>
申請個體戶營業(yè)執(zhí)照可以網(wǎng)上申請嗎?
公司注冊地:廣東省深圳市,企業(yè)類型:有限責任公司,小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會計準則。 自然人電子稅務局(扣繳端),申報2024年12月個人所得稅工資薪金所得填寫有誤,已繳費,繳費多了。2025年3月已有去稅務局更正申報好,但是截止2025年5月份了多繳的費用還沒退回。2024年12月賬務未做調整,未修改2024年12月財務報表。2025年等多繳納的個稅退回時,再在2025年的財務報表及賬務更新。即2024年匯算清繳時,需要把多繳的費用填報上去嗎?需要的話,怎么申報
如果報關那邊直接按進口材料的手冊的單價出貨,這個會產(chǎn)生什么后果?
同學你好 這個可能就沒有利潤了
如果不補稅,會有什么后果?
同學你好 這個稅局可能會找你