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你好老師,外貿(mào)企業(yè)代工廠進(jìn)口原材料,報關(guān)時報關(guān)單上是雙抬頭,實際消費使用單位是工廠,貨款和進(jìn)口增值稅都是我司支付的,進(jìn)口增值稅我司要怎么做賬呢?是可以抵扣還是要轉(zhuǎn)出

2021-01-06 21:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-07 08:38

可以抵扣 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸銀行存款

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快賬用戶9955 追問 2021-01-07 09:31

老師,如果工廠抵扣可以嗎?我直接做其他應(yīng)收款,稅單上是雙抬頭的

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齊紅老師 解答 2021-01-07 10:29

工廠可以抵扣,會計分錄可以

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可以抵扣 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸銀行存款
2021-01-07
同學(xué)你好 貨款是誰支付的呢
2020-10-15
同學(xué)你好 沒事,誰是實際進(jìn)口方就誰做進(jìn)口的分錄
2021-01-07
同學(xué)你好 按照收入計算繳納的 要交印花稅的
2021-01-12
你好,增值稅處理: 因為進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅是由貴公司作為清關(guān)單位抬頭承擔(dān)并繳納的,貴公司作為一般納稅人,可以憑海關(guān)出具的《海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書》作為進(jìn)項稅抵扣憑證,抵扣自己其他的銷項稅額。 對于已經(jīng)抵扣的這部分進(jìn)口增值稅,貴公司應(yīng)向委托進(jìn)口的公司收取。可以視作提供代理進(jìn)口服務(wù),開具服務(wù)性質(zhì)的增值稅專用發(fā)票,服務(wù)費中包含代墊的進(jìn)口增值稅部分。 關(guān)稅處理: 關(guān)稅不能作為進(jìn)項稅抵扣,只能計入進(jìn)口貨物的成本。貴公司墊付的關(guān)稅應(yīng)作為成本向委托進(jìn)口的公司收取。 向委托進(jìn)口公司收取關(guān)稅時,同樣可以開具到增值稅專用發(fā)票中。
2024-03-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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