學(xué)員您好,是的,對的
老師,我報(bào)個(gè)稅,先前手動(dòng)錄入了工資,因?yàn)槿藛T較多,我想用導(dǎo)入表進(jìn)去申報(bào),不知道該怎么做,是把我已經(jīng)申報(bào)過的表導(dǎo)出來以后,然后再填下個(gè)月的數(shù)字,然后導(dǎo)入嗎
老師,我想問下,申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候,是不是要把工資表做出來導(dǎo)入里面去?
老師,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,員工有考勤扣工資的,我申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候要把扣的款填出來嗎?
老師。收到人社局的穩(wěn)崗補(bǔ)貼。又發(fā)給員工了。我這邊是要把發(fā)出去的做在工資表里面申報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金嗎?
老師,請問申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)導(dǎo)入系統(tǒng)的工資表單去哪里下載表格來填寫數(shù)據(jù)
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會計(jì)科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
但是,我們有一個(gè)員工,是老板的親戚,只繳納了社保,老板沒有發(fā)給他,工資,這個(gè)需要報(bào)個(gè)稅里面去嗎
同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的
那工資表是按實(shí)發(fā)工資,申報(bào)個(gè)稅,還是按應(yīng)發(fā)工資申報(bào)個(gè)稅呢?
同學(xué)您好,是按應(yīng)發(fā)工資申報(bào)個(gè)稅
那導(dǎo)入的工資表要把扣的個(gè)稅的金額和繳納的社保金額也反映到工資表里面嗎?
學(xué)員您好,是的,對的
你的意思是說,申報(bào)的工資表,里面要把,繳納的社保的錢,還有個(gè)稅的那個(gè)金額也反映在里面是嗎?
是的沒錯(cuò), 是這樣的