您好,是的,要并在一起申報(bào)個(gè)稅的 穩(wěn)崗補(bǔ)貼不在文件列舉的免稅范圍內(nèi),因此,企業(yè)將取得的穩(wěn)崗補(bǔ)貼發(fā)放給員工應(yīng)計(jì)入員工的工資、薪資所得計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。
老師好,我單位有不給員工交通補(bǔ)貼和高溫補(bǔ)貼計(jì)入職工薪酬,這些是補(bǔ)貼是在免個(gè)稅的,在申報(bào)個(gè)人所得稅應(yīng)付工資是涵蓋這個(gè)補(bǔ)貼,我申報(bào)工資收入怎么填才能把這個(gè)補(bǔ)貼款不用繳個(gè)稅?
老師好,我們是汽車4S汽貿(mào)有限公司,22年收到政府給的獎(jiǎng)勵(lì)款,商務(wù)局發(fā)展專項(xiàng)資金和促消資金,和社保局的失業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,22年一共收到31萬,這可以填在季報(bào)所得稅申報(bào)表里的“不征稅收入”里嗎?
個(gè)獨(dú)企業(yè),去年法人工資跟員工一起按照工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,今年稅務(wù)局讓把法人的工資經(jīng)營所得申報(bào)里面調(diào)減補(bǔ)稅了,那我按工資申報(bào)多交的個(gè)稅怎么退回?個(gè)稅app現(xiàn)在看申報(bào)的工資都是0了
老師。收到人社局的穩(wěn)崗補(bǔ)貼。又發(fā)給員工了。我這邊是要把發(fā)出去的做在工資表里面申報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金嗎?
老師 這個(gè)員工是12月入職的 但是我現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅金額是 11月份的 所以他11月沒有工資 但是人員采集那里我又報(bào)送了 導(dǎo)致工資薪金所得 又沒他名字 現(xiàn)在要怎么弄 刪又刪不了 報(bào)又報(bào)不了 是要把他加上去 0申報(bào)嗎
老師好,a公司5月賣給b公司一輛二手車,發(fā)票已經(jīng),但是系統(tǒng)6月份又出來一張銷售二手車紙質(zhì)的發(fā)票,這個(gè)該怎么處理呢?以那個(gè)票為準(zhǔn)做賬呢?
CPA 財(cái)管,加班,是直接人工效率差異的原因,還是直接人工工資率差異的原因?
別人委托我們加工器械需要代繳消費(fèi)稅嗎
老師好,建筑行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別是多少比較合理呢?
老師,出口可以不用解密,手動(dòng)填寫嗎?
小規(guī)模納稅人甲公司舉辦藍(lán)球賽,收到乙公司贊助費(fèi)20000元,做其他業(yè)務(wù)收入可以嗎?借:預(yù)收賬款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅?甲公司給乙公司開普票現(xiàn)代服務(wù)贊助費(fèi)!乙公司要求甲公司開票,
老師好,建筑公司上月預(yù)交增值稅和附加稅,這月該怎么報(bào)稅怎么抵稅呢?具體該怎么操作呢?
老師好,商場這個(gè)月開給我們一張今年的房租發(fā)票,怎么能做在6月份的賬里呢,具體該怎么處理呢?
為什么分公司的企業(yè)所得稅是25%
做內(nèi)賬算利潤時(shí),還減營業(yè)外支出不
老師,因?yàn)橛腥齻€(gè)員工8月份已經(jīng)離職了。我現(xiàn)在把他們個(gè)人所得稅非正常改為正常給跟他們申報(bào)這個(gè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼。但是申報(bào)不成功,我計(jì)算稅款的時(shí)候說我上一期未安6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
您好,明白,這些員工上年工資總額沒有達(dá)到6萬, 試一下這個(gè)操作哈 自然人電子稅務(wù)局扣繳端計(jì)算稅款提示“上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用”,怎么操作? 答:一、上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,點(diǎn)擊【正常工資薪金所得】-【更多操作】-【減除費(fèi)用扣除確認(rèn)】-【選擇】-【確認(rèn)】,將員工“扣除6萬減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 二、上一屬期按照6萬扣除:關(guān)閉錯(cuò)誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。