你好 你問你稅務(wù)局給退吧 大部分不退 留著以后抵扣 你單位的其他人需要繳納吧
老師 我現(xiàn)在相當(dāng)糾結(jié) 這個(gè)稅怎么操作 兩個(gè)公司一個(gè)法人 法人在a領(lǐng)工資 不在b領(lǐng)工資 現(xiàn)在b無員工 只有法人 工資是0 現(xiàn)在b公司名義給法人租房 按理要并入工資交個(gè)稅 個(gè)稅怎么申報(bào)?今年沒報(bào)過這個(gè)租房個(gè)稅 要做補(bǔ)申報(bào)?根據(jù)付款時(shí)間在次月補(bǔ)申報(bào)嗎?可以按照工資名義申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我想問一下,就是公司去年多扣了員工的個(gè)稅,但是去年的個(gè)稅是沒有申報(bào)的,只是按照自己算出的個(gè)稅金額,自行扣除員工的個(gè)稅,由于今年員工個(gè)稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)公司多扣了個(gè)稅,所以公司在今年,把多扣的個(gè)稅,補(bǔ)給員工,這個(gè)補(bǔ)貼要跟工資在一起,申報(bào)個(gè)稅嗎?
今天我到稅務(wù)局把22年個(gè)人所得稅申報(bào)有人員減少了,對(duì)應(yīng)工資薪金減少。已經(jīng)做22年匯算清繳,怎樣調(diào)整22年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的投資人,之前一直是用工資薪金申報(bào)的個(gè)稅,現(xiàn)在讓用經(jīng)營所得申報(bào),不讓工資薪金申報(bào)了,那可以經(jīng)營所得申報(bào)0后,工資薪金正常申報(bào)嗎?要是都是0不合適吧?
個(gè)獨(dú)企業(yè),去年法人工資跟員工一起按照工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,今年稅務(wù)局讓把法人的工資經(jīng)營所得申報(bào)里面調(diào)減補(bǔ)稅了,那我按工資申報(bào)多交的個(gè)稅怎么退回?個(gè)稅app現(xiàn)在看申報(bào)的工資都是0了
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?