你好,這個是詳細的處理方式https://www.acc5.com/news-fagui/detail_79023.html
自查補交19年增值稅,開票在20.12,開的服務費發(fā)票,以及補交附加稅,企業(yè)所得稅及滯納金,相關會計分錄如何處理?
自查補交19年增值稅,開票在20.12,開的服務費發(fā)票,以及補交附加稅,企業(yè)所得稅及滯納金,相關會計分錄如何處理?
1月份補繳了2017年的增值稅和企業(yè)所得稅,想問問會計分錄如何做?增值稅是少計提了收入產生的增值稅,不開發(fā)票,視同無票收入、也補繳了印花稅,想問問全套的會計分錄怎么錄入?
老師,請問, 19、20年抵扣的運輸費進項發(fā)票被查出來是虛開的發(fā)票 現(xiàn)在做進項稅額轉出 已經在稅務局更正了19、20年的增值稅申報表 現(xiàn)在交的增值稅怎么做分錄 ,還有也在19、20年的企業(yè)所得的匯算清繳做了更正 把費用剔除了 這塊的補交的企業(yè)所得怎么做分錄
19年的客戶給開的發(fā)票,稅務查出發(fā)票有問題,最后讓補交增值稅所得稅,如何做會計分錄
欠其他公司貨款怎么入賬
小規(guī)模公司,準備作廢2024年發(fā)票,大約30萬以上,是不是會產生退稅
老師:a公司小規(guī)模,法人張三100%持股,沒有實繳注冊資本,自然人c入股公司a,轉賬10萬給a公司法人, 那法人張三收到10萬,是不是要代c交回公司公戶?或者c直接轉賬到公戶?
專項附加扣除,贍養(yǎng)2個老人,每個月應該扣除多少呢
面試電商了會計9點,老師給些落地政策,和回答話術,看看人家能問啥,咋回復
24年匯算清繳還沒做,發(fā)現(xiàn)24年申報的收入和自己做賬少了1分錢反賬改在24年12月,重新更正了24年第四季度的財報和所得稅預算表,這樣是可以的吧
企業(yè)注銷幾個月,金稅4還是和營業(yè)的企業(yè)一樣推出以前的賬么
小規(guī)模納稅人,月底需要結轉增值稅嗎?,開票金額超過了30萬
老師,我們商品出口,報關這一塊是不是一般出口貨物物流會幫我們申報啊
老師,申請進出口資質流程能給一個啊
那我所得稅呢
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