小規(guī)模公司作廢 2024 年發(fā)票,是否產(chǎn)生退稅分情況而論。 當(dāng)月作廢 發(fā)票在當(dāng)月作廢且已繳納稅款,在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí),已繳稅款可在當(dāng)月應(yīng)納稅額中抵減,多繳部分可申請(qǐng)退稅。 跨月作廢 跨月作廢需開(kāi)具紅字發(fā)票,紅沖發(fā)票之前月份的發(fā)票稅款不退稅,而是用紅沖發(fā)票抵扣紅沖當(dāng)月的收入和應(yīng)納稅額。若紅字發(fā)票金額大于當(dāng)月其他正常發(fā)票的應(yīng)納稅額,形成多繳稅款,可在以后季度申報(bào)時(shí)申請(qǐng)退稅,或在年度匯算清繳時(shí)統(tǒng)一處理。 因稅務(wù)機(jī)關(guān)原因?qū)е掳l(fā)票作廢,經(jīng)核實(shí)后,多繳稅款可能會(huì)退還
老師,問(wèn)一下 ,公司用一般戶給小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)了一筆貨款280萬(wàn),后面合同作廢發(fā)生退貨,對(duì)方又返回貨款到基本戶上,這樣是可以么
我單位是小規(guī)模納稅人,在9月份開(kāi)了7萬(wàn)塊錢(qián)的發(fā)票,成本費(fèi)用大概15000元。10月3日對(duì)方單位通知票不能報(bào)銷(xiāo),要求作廢沖紅。 此時(shí)正趕上第三季度報(bào)稅。是不是會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅? 有什么辦法可以合理的處理,請(qǐng)求指導(dǎo),謝謝。
小規(guī)模納稅人去年9月收到一筆30萬(wàn)工程款轉(zhuǎn)法人提現(xiàn)合規(guī)嗎?是幫對(duì)方公司付人工工資又對(duì)私轉(zhuǎn)對(duì)方可以嗎?我要開(kāi)發(fā)票給他嗎?會(huì)產(chǎn)生其他稅嗎?
農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖企業(yè),主要雞蛋,雞糞生產(chǎn)和銷(xiāo)售,小規(guī)模納稅人,免增值稅,所得稅。以前都是零申報(bào),公司實(shí)際資產(chǎn)上千萬(wàn)(固定資產(chǎn)900萬(wàn)),但都沒(méi)有發(fā)票,以前也沒(méi)有建賬,現(xiàn)公司有部分開(kāi)票業(yè)務(wù),準(zhǔn)備建賬,應(yīng)該如何合理規(guī)劃?固定資產(chǎn)咋辦?
小規(guī)模企業(yè),原稅務(wù)局核定一個(gè)月可領(lǐng)百萬(wàn)元的增值稅普通發(fā)票5張,今天開(kāi)了5張,合計(jì)490萬(wàn)元,其中有張發(fā)票開(kāi)的不符合標(biāo)準(zhǔn),被退回要求重新開(kāi)具,故向稅管員申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)發(fā)票,又增補(bǔ)5張,補(bǔ)開(kāi)了之前開(kāi)具不符合標(biāo)準(zhǔn)的100萬(wàn)元發(fā)票,準(zhǔn)備作廢之前改錯(cuò)的發(fā)票的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)提示已報(bào)稅,無(wú)法作廢,所以準(zhǔn)備開(kāi)具一張負(fù)字發(fā)票紅沖,請(qǐng)問(wèn)這樣操作的話,這個(gè)月開(kāi)票額是超過(guò)500萬(wàn)了嗎?謝謝老師
2025年泉州初會(huì)報(bào)名表日期怎么填
因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,對(duì)方已經(jīng)補(bǔ)發(fā)給我們貨物,但是又額外賠償了我們一批貨物,那額外賠償?shù)倪@批貨物要怎么做賬,這么分?jǐn)偝杀?,?duì)方?jīng)]有給我們開(kāi)具發(fā)票,我們?nèi)绾胃玫谋芏惸兀?/p>
老師,法人收到這個(gè)征信簽署,這是詐騙還是什么?
老師,銀行收到十萬(wàn)塊錢(qián),這個(gè)有對(duì)方公司名字,又是承兌,怎么做賬呢?
老師 收到科小政府補(bǔ)助5000那個(gè)。怎么記憑證啊
殘保金是咋計(jì)算的,老師
我公司欠甲公司錢(qián),乙公司欠我公司錢(qián),我公司的債權(quán)債務(wù)能相互抵消嗎?
老師您好 公司章程在哪里下載,我在公示系統(tǒng)查了沒(méi)看到
老師您好,現(xiàn)在賬上有好幾筆掛賬在無(wú)法支付了,就是有些人離職,有些供應(yīng)商也在不合作了,我都掛的是應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢老師
老師,你幫我看下最后一問(wèn)答案是不是錯(cuò)的
是公司合同金額減少,2024年開(kāi)票金額超出今年合同額,所以要紅沖去年發(fā)票。像我們這樣的如果紅沖額超過(guò)本季季度開(kāi)票額,可能會(huì)退稅或者以后再抵扣?
同學(xué)你好 今年紅沖就紅沖今年的藍(lán)字發(fā)票了。這個(gè)可以