您好,這個(gè)是可以的哈

老師,我們12月份暫估成本,匯算清繳前沒(méi)獲得發(fā)票,也就是說(shuō)我12月暫估其他應(yīng)付款90萬(wàn),三月份匯算清繳時(shí)候我調(diào)增這90萬(wàn),是不是3月賬務(wù)需要處理為借,其他應(yīng)付款90萬(wàn),貸以前年度損益調(diào)整90萬(wàn),借,以前年度損益調(diào)整90萬(wàn),貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)90萬(wàn)。這個(gè)賬務(wù)處理是不是在1月到5月匯算清繳任何一個(gè)月調(diào)整都可以對(duì)吧,不一定非要在3月匯算清繳調(diào)增這90萬(wàn)時(shí)候調(diào)整賬務(wù),對(duì)嗎,老師,老師你看到以后明天上班以后再回復(fù)。
預(yù)收一個(gè)季度的房屋租金后 客戶要求當(dāng)月全額開(kāi)具預(yù)收金額的發(fā)票 可以嗎 還是需要按照每月實(shí)際租賃費(fèi)開(kāi)具發(fā)票呢
老師您好,我們公司會(huì)計(jì)去年11月份開(kāi)了一張發(fā)票給客戶,當(dāng)時(shí)客戶要求開(kāi)90萬(wàn),只是發(fā)了部分貨,然后客戶又退回了,公司會(huì)計(jì)忘了作廢,現(xiàn)在5月份全部供貨了,對(duì)方讓我們開(kāi)票,之前那個(gè)90萬(wàn)的沒(méi)有作廢對(duì)方說(shuō)跨年不要了,想問(wèn)一下我們?cè)趺崔k,紅沖可以嗎
2022.3.一2023.3月房租90萬(wàn),在3月收90萬(wàn),客戶要求全額開(kāi)發(fā)票,可以嗎?
2022.3.一2023.3月房租90萬(wàn),在3月收90萬(wàn),客戶要求全額開(kāi)發(fā)票,可以嗎?全額開(kāi)發(fā)票,全部確認(rèn)為2022年收入可以嗎?
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)金額400萬(wàn)。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫(kù)存1600萬(wàn),這種風(fēng)險(xiǎn)大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標(biāo)費(fèi)借:管理費(fèi)用-投標(biāo)費(fèi),貸銀行存款 收到投標(biāo)費(fèi)的普票如何寫會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)怎么能稅前扣除
老師財(cái)務(wù)軟件的利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷售家具含設(shè)計(jì),稅率按銷售會(huì)貨物13%嗎?還是分別算稅按設(shè)計(jì)服務(wù)6%呢,銷售部分6呢
老師,我們公司有退稅,也要繳稅,我是等著退稅,還是要先繳稅呀,退稅的金額多,現(xiàn)在繳稅的金額少,我們是小規(guī)模納稅人
老師財(cái)務(wù)軟件的利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
租賃承包土地用于建廠房,租賃方需要交增值稅嗎?
對(duì)于 電商10月新規(guī),一般納稅人和小規(guī)模申報(bào)操作有區(qū)別嗎?
老師,以前是讓領(lǐng)導(dǎo)覺(jué)得你這個(gè)人不錯(cuò),那反過(guò)來(lái)怎么讓員工覺(jué)得這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)不錯(cuò)呢?


但是收入怎么確認(rèn)???
您好,確認(rèn)收入是分期確認(rèn)的
但是會(huì)造成增值稅申報(bào)表收入與所得稅申報(bào)表收入不一致?
這個(gè)是沒(méi)事的,沒(méi)關(guān)系
稅務(wù)局專管員講不行非要公司更正申報(bào)2021所得稅年度申報(bào)表?把所得稅申報(bào)表收入把2022年1一2月收入加在21年?這怎么辦?
它讓你調(diào)整在2021年是吧