借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
老師你好!有個(gè)問題想咨詢一下!就是我們公司前段時(shí)間買了一批固定資產(chǎn)!已經(jīng)入賬!這個(gè)月固定資產(chǎn)維修花了一筆費(fèi)用!那這筆費(fèi)用需要并入到固定資產(chǎn)里面去嗎?
公司之前購(gòu)買的一件固定資產(chǎn)在折舊了幾個(gè)月后退還給了銷售方,現(xiàn)在這個(gè)固定資產(chǎn)怎么做賬務(wù)處理?款未付,發(fā)票已開
請(qǐng)問老師,公司購(gòu)買的固定資產(chǎn),對(duì)方把發(fā)票開重了,收到開重的發(fā)票當(dāng)月2021.12月已入賬,2022年年初換了新的財(cái)務(wù)軟件,沒有錄入這項(xiàng)固定資產(chǎn)的期初固定資產(chǎn)卡片,在第三個(gè)月收到紅字發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理
老師,公司購(gòu)買一批固定資產(chǎn)入生產(chǎn)用的,第三個(gè)月將這筆固定資產(chǎn)銷售出去了,第三個(gè)月時(shí)已經(jīng)給對(duì)方開了發(fā)票了、如何入賬。
老師,公司買了輛車,三個(gè)月后收到售車方轉(zhuǎn)來銷售折扣,如何入賬? 當(dāng)初開的票是按折扣后的金額開的票,已入固定資產(chǎn)已提折舊
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺(tái)的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時(shí)掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個(gè)是開票的收入那個(gè)是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報(bào)的時(shí)候這個(gè)總數(shù)減去開票的就是無票啊
股權(quán)轉(zhuǎn)讓180萬,實(shí)收資本200萬實(shí)繳,這個(gè)需要交個(gè)稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺(tái)球俱樂部給客戶開發(fā)票大類選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應(yīng)商A買了10臺(tái)設(shè)備賣給客戶B,現(xiàn)在有一臺(tái)因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間不發(fā)貨客戶不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺(tái)導(dǎo)致我們需要賠錢給A,但是B又不賠錢給我們,這個(gè)我們到時(shí)支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個(gè)對(duì)于我們會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
借給別的公司,但沒有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來的那個(gè)嗎
老師 本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè) 本年度研發(fā)費(fèi)用 不能劃分是資本化還是費(fèi)用化 可以不做資本化或費(fèi)用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計(jì)放著 匯算清繳的時(shí)候也不做費(fèi)用化或資本化處理
老師,T+如何設(shè)置輔助項(xiàng)
老師,比如臺(tái)球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師,工資實(shí)際發(fā)的和工資表上的不一至,實(shí)際多發(fā)了,這種情況應(yīng)該怎么做賬
第三月開給對(duì)方銷項(xiàng)發(fā)票,該如何入賬
你好,第二個(gè)分錄就是。
不是屬于公司的收入嗎 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:銷項(xiàng)稅額 (因?yàn)橐呀?jīng)將開了發(fā)票給對(duì)方、屬于公司的收入,將收入申報(bào)上去了 )
銷售固定資產(chǎn)不屬于你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的。
那我們已經(jīng)開發(fā)票給對(duì)方,也將這筆銷售出去的固定資產(chǎn)的申報(bào)上去了
如果你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致的情況下,我上面寫的第二個(gè)分錄修改一下,把固定資產(chǎn)清理,改成其他業(yè)務(wù)收入。
因?yàn)檫@批固定資產(chǎn)我已經(jīng)錄入固定資產(chǎn)卡片哪里了,這批固定資產(chǎn)處理了,卡片那邊需要處理嗎
在固定資產(chǎn)卡片里面,你減少固定資產(chǎn)就可以的