你好,學員,這個 這個金額不大的話,直接計入財務費用科目
老師,我們公司買的廚具,開具了增值稅專票,而且已經(jīng)抵扣了進項稅,入賬進入固定資產(chǎn),計提折舊3個月后發(fā)現(xiàn)需要進項稅轉出,打個比方,我固定資產(chǎn)原值100萬,然后每個月折舊10萬,折舊了3個月,殘值率5%,現(xiàn)在進項稅需要轉出10萬,請問那我的固定資產(chǎn)新的折舊如何確定呢?我想在原來剩余時間內(nèi)進行折舊變化
老師,我們公司買的廚具,開具了增值稅專票,而且已經(jīng)抵扣了進項稅,入賬進入固定資產(chǎn),計提折舊3個月后發(fā)現(xiàn)需要進項稅轉出,打個比方,我固定資產(chǎn)原值100萬,然后每個月折舊10萬,折舊了3個月,殘值率5%,現(xiàn)在進項稅需要轉出10萬,請問那我的固定資產(chǎn)新的折舊如何確定呢?我想在原來剩余時間內(nèi)進行折舊變化
老師,我們公司買的廚具,開具了增值稅專票,而且已經(jīng)抵扣了進項稅,入賬進入固定資產(chǎn),計提折舊3個月后發(fā)現(xiàn)需要進項稅轉出,打個比方,我固定資產(chǎn)原值100萬,然后每個月折舊10萬,折舊了3個月,殘值率5%,現(xiàn)在進項稅需要轉出10萬,請問那我的固定資產(chǎn)新的折舊如何確定呢?我想在原來剩余時間內(nèi)進行折舊變化
老師,我們公司準備購入二手車。對方會開具二手車銷售發(fā)票給我們。這個發(fā)票是否可以抵扣增值稅?入賬之后我做成固定資產(chǎn)。折舊按多少年算呢。本來就是二手的車輛了
公司有輛車50萬已經(jīng)提折舊2年,折舊費20萬,現(xiàn)在把車輛按照35萬銷售出去了,后期要給購買單位開具專用發(fā)票,增值稅按照35萬的收入確定銷項稅40265.48元,全套賬務應該怎么處理?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
車輛價款97000;收到銷售折扣 3000 可以入財務費用嗎?
接計入財務費用科目
能稅前扣除嗎?
能稅前扣除 學員,這個
老師這種情況屬于銷售折扣還是現(xiàn)金折扣?
這個是現(xiàn)金折扣的,學員
售貨方開具的發(fā)票時,沒有體現(xiàn)現(xiàn)金折扣字樣
這個沒事的,學員,這個