你好,你系統(tǒng)出來的是怎么做的。

廠家6月讓我們開了一張折讓紅字增值稅發(fā)票信息表,進項轉出是負數(shù)-40000給我們,然后7月申報6月稅款時候納稅申報系統(tǒng)自動會生成這筆-40000折讓進項轉出金額,然后納稅申報了,但是6月底廠家發(fā)票沒開出來,但是這筆進項轉出錢我已經(jīng)繳納了,然后廠家說7月頭上讓我們重新開這個紅字信息表,然后對方開發(fā)票出來,那6月已經(jīng)做進項轉出的這個錢交了,現(xiàn)在怎弄?
老師 我問一下 比如當月金稅盤服務費入賬 進項稅額全額抵扣 但是當月增值稅額留底就不能在報稅軟件里抵扣 等到什么時候有稅款在抵扣完這樣一來賬套里 應交增值稅和報s稅軟件主表的期末留底稅額就不一樣了對嗎 差的就是這個沒底的服務費
本單位是一般納稅人,8月份需要交8萬多的稅,但是由于資金不足一直沒有交,12月份進項發(fā)票多,有留底稅2.1萬,稅務局到了12月底,把留底的2.1萬元,用來抵減所欠稅款,2萬用來抵了增值稅,0.1萬用來抵了滯納金,我的賬上2.1萬都是增值稅留抵稅額,現(xiàn)在這種情況,怎么做賬呀
老師我6月進項留底是1826.27,由于6月欠稅款,稅金12995.73加滯納金240.42導致7月報稅留底1826.27抵了欠的稅款,但是這個數(shù)怎么給系統(tǒng)里對不上呀
一般納稅人,小微企業(yè),12月底有沖紅的發(fā)票,那么報稅系統(tǒng)就產(chǎn)生了留底稅額6萬多,由于以前還享受延期繳納稅款的政策欠繳稅款4萬多…我想問一下,這兩個能不能抵消一下?如果可以抵消那么在系統(tǒng)里的表應該怎么填寫呢?
付給供應商的款,供應商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設計臺歷業(yè)務的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補繳社保1-9月份的,像領導不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進項稅幾個月之前就已經(jīng)被認證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費,我沒有單獨計提,是跟工資一起計提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務怎么處理
系統(tǒng)里出來的數(shù)是稅金11213.13滯納金313.97,我交的稅金12995.73扣我的留底進項1826.27怎么算出來11213.13的呢
你看下你的留底和你系統(tǒng)里面的留底是一樣的嗎?在主表上期留底里面看。
留底一樣的
當月也沒有進項的嗎
沒有進項,
截圖7月份的主表看下的
這可以嗎
只能看到留底 你這個留底怎么沒有抵扣24554.74 你實際就繳納了這些么
這是我實際交的稅
實際我6應該交增值稅12995.73,滯納金240.42,如果6月直接扣款了,我的留底1826.27就不抵欠稅了,但是我當時沒有扣款,截至到今天扣款,就是把182.27的留底抵了我的欠稅后,交11213.13稅 313.97滯納金
我看到了 增值稅留底少抵扣了43.67 但是你看沒看你的附加稅 是不是抵扣了這個
沒有附加稅
當時留底抵欠寫的多少 會不會在這里寫錯了
沒有,這些數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自帶出來的數(shù)
那你找你稅務局查下 看下那邊系統(tǒng) 7月份的申報表是沒有問題