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老師 我問一下 比如當月金稅盤服務(wù)費入賬 進項稅額全額抵扣 但是當月增值稅額留底就不能在報稅軟件里抵扣 等到什么時候有稅款在抵扣完這樣一來賬套里 應(yīng)交增值稅和報s稅軟件主表的期末留底稅額就不一樣了對嗎 差的就是這個沒底的服務(wù)費

2021-08-05 23:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-05 23:35

同學你好,是的,差的就是留抵的

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同學你好,是的,差的就是留抵的
2021-08-05
你好 ;如果留抵的進項稅? 你 之前抵扣了只是掛在待抵扣進項稅科目的; 你直接不用去勾選了。直接把待抵扣進項稅結(jié)轉(zhuǎn) 到進項稅去 。 月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方 到時抵減 銷項稅即可? ?
2022-04-12
你好1;? ?? 如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
2023-02-16
你平時月末結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項嗎 這兩個科目都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-18
你好,你這張發(fā)票沒有認證增值稅申報表里是不體現(xiàn)的,
2022-11-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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