計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 / 銷(xiāo)售費(fèi)用等(根據(jù)員工所屬部門(mén)確定科目 ) 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 10000 計(jì)提公司承擔(dān)的社保公積金 借:管理費(fèi)用 / 銷(xiāo)售費(fèi)用等(根據(jù)員工所屬部門(mén)確定科目 ) 1200 貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 社保公積金(公司承擔(dān)部分 ) 1200 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 10000 貸:其他應(yīng)收款 —— 社保公積金(個(gè)人部分) 800 銀行存款 8000 支付代買(mǎi)公司社保公積金及服務(wù)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 社保公積金(公司承擔(dān)部分 ) 1200 其他應(yīng)收款 —— 社保公積金(個(gè)人部分) 800 管理費(fèi)用 —— 服務(wù)費(fèi) 2000 貸:銀行存款 4000
老師,張三不是我公司的員工,想讓我公司幫忙代扣代繳社保和公積金,我公司該怎么操作 發(fā)工資的時(shí)候可以發(fā)現(xiàn)金嗎?畢竟他不是我公司員工,假設(shè)他社保單位部分800個(gè)人部分300,公積金個(gè)人100單位100,就是他給我1300就可以了,比如給他申報(bào)3000的工資,那扣除社保公積金剩下的1700按現(xiàn)金發(fā)工資(實(shí)際這1700還是公司的),這樣公司就沒(méi)有損失了,這樣可以嗎? 您可以詳細(xì)和我說(shuō)下實(shí)際工作中的操作具體嗎
請(qǐng)教一下 ,就是我公司目前有部分員工掛在勞務(wù)派遣公司代發(fā)工資和買(mǎi)社保,那人力資源公司給我們開(kāi)了發(fā)票2張發(fā)票,一張開(kāi)票服務(wù)費(fèi),另一張開(kāi)票內(nèi)容是工資、社保服務(wù),那我們的分錄怎么做?
前期給一名員工發(fā)工資買(mǎi)社保,因?yàn)樗墓べY不是在我公司發(fā),只是社保在我公司買(mǎi),我公司只出公司部分,但是做賬的時(shí)候是公司部分和個(gè)人部分都出了,也就是說(shuō)當(dāng)時(shí)公司把他社保個(gè)人部分都?jí)|付了,記得賬是 借:管理費(fèi)用——社保 貸:銀行存款 現(xiàn)在公司給那名員工發(fā)工資,從這個(gè)月才開(kāi)始他的工資在我公司發(fā),那我怎么平他之前公司墊付他社保個(gè)人部分的賬|?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司的總經(jīng)理工資是我們公司發(fā)的,但是他的社保和公積金在集團(tuán)總部買(mǎi),不在我們公司交,那入賬的時(shí)候我的工資表就不要做他社保和公積金那部分,比如他工資12000元,集團(tuán)總部給他買(mǎi)的社保個(gè)公積金加起來(lái)2000,他扣完社保和公積金的1萬(wàn)是在我們公司發(fā)的,那我賬上和個(gè)稅給他申報(bào)是不是就以一萬(wàn)為準(zhǔn)
老師,因?yàn)槲覀児締T工全國(guó)各地都有,工資公司發(fā)放,社保公積金就是喊其他公司代買(mǎi)的,他們就開(kāi)票給我們服務(wù)費(fèi),那怎么做賬啊,比如員工工資1000,社保公積金合計(jì)2000,個(gè)人部分800,,公司發(fā)放工資8000,代買(mǎi)公司開(kāi)票2000,怎么做分錄啊
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價(jià)款嗎?還是只包含建筑期間攤銷(xiāo)的土地成本款,自建房土地?cái)備N(xiāo)的年限是40年?
為什么耗費(fèi)差異是價(jià)差?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位2024年的收入,因?yàn)楹贤K止有10萬(wàn)元賬面已經(jīng)確認(rèn)收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報(bào)表,直接利潤(rùn)表的收入減去10萬(wàn)元??梢悦??
老師,初級(jí)知識(shí) 進(jìn)口不征,出口不退什么意思
老師,其他業(yè)務(wù)收入的款老板專(zhuān)門(mén)用一個(gè)卡收,次月轉(zhuǎn)入主卡以主卡做賬為什么要用預(yù)收啊根據(jù)當(dāng)月小票借其他應(yīng)收款老板貸其他業(yè)務(wù)收入然后次月借銀行存款貸其他應(yīng)收款老板,不對(duì)嗎
老師你好,我想了解下石油行業(yè)損耗率怎么算。按千分之,期初庫(kù)存61.18噸,本月入庫(kù)96.1噸,本月出庫(kù)88.82噸,賬面庫(kù)存68.46噸,實(shí)際盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,2025年醫(yī)療互助金怎么做賬?
老師你好,我想了解下石油行業(yè)損耗率是怎么算的,說(shuō)按千分之,期初庫(kù)存61.18噸,當(dāng)月入庫(kù)96.1噸,當(dāng)月總出庫(kù)88.82噸,賬面庫(kù)存是68.46噸,實(shí)際庫(kù)存(實(shí)地盤(pán)點(diǎn))為67.95噸,求損耗率怎么算
老師請(qǐng)問(wèn)一下,公司匯算清繳的時(shí)候折舊問(wèn)題,如果全部都按500w一次稅收的話(huà),清算好要稅收返還了,但是不想這樣?能不能固定資產(chǎn)有多個(gè),選擇其中部分500w一下全額折舊,另外一部分仍然還得按帳上折舊,兩種方式并行,這樣分?jǐn)偅?/p>
老師,老板有2張卡,其中一張是做其他業(yè)務(wù)收款的卡,月底老板會(huì)把做其他業(yè)務(wù)的收入轉(zhuǎn)到主卡上面來(lái),做賬是以主卡為主做,但當(dāng)月的收入都是次月匯總轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái),怎么做賬,是記其他應(yīng)收款老板然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入次月轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)再做借銀行存款老板貸其他應(yīng)收款老板可以嗎,還是怎么做啊
不不,代買(mǎi)公司開(kāi)票開(kāi)的是公積金社保合計(jì)2000,服務(wù)費(fèi)是另外開(kāi)的
計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 / 銷(xiāo)售費(fèi)用等(根據(jù)員工所屬部門(mén)確定科目 ) 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 10000 計(jì)提公司承擔(dān)的社保公積金 借:管理費(fèi)用 / 銷(xiāo)售費(fèi)用等(根據(jù)員工所屬部門(mén)確定科目 ) 1200 貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 社保公積金(公司承擔(dān)部分 ) 1200 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 10000 貸:其他應(yīng)收款 —— 社保公積金(個(gè)人部分) 800 銀行存款 8000 支付代買(mǎi)公司社保公積金 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 社保公積金(公司承擔(dān)部分 ) 1200 其他應(yīng)收款 —— 社保公積金(個(gè)人部分) 800 貸:銀行存款 2000 支付代買(mǎi)公司服務(wù)費(fèi)(假設(shè)收到發(fā)票 ) 借:管理費(fèi)用 —— 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 )(若取得專(zhuān)票有可抵扣進(jìn)項(xiàng) ) 貸:銀行存款
代買(mǎi)公司開(kāi)的票名目是代理代繳費(fèi)2000,我們就不能全作為成本,因?yàn)楫?dāng)中有個(gè)人部分對(duì)不
同學(xué)你好 如果個(gè)人也承擔(dān)一部分那就不能全部做為成本費(fèi)用