你好,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 借銷售費(fèi)用、差旅費(fèi)負(fù)數(shù)
老師,報銷的費(fèi)用中有專票,但是忘記入賬的時候分進(jìn)項稅了,系統(tǒng)中也沒去抵扣確認(rèn)過,報表已經(jīng)報上去了,放到下個月做調(diào)整也沒事吧?
增值稅款已經(jīng)扣過了 出了一個問題, 就是8月份有一張發(fā)票忘記認(rèn)證了。 進(jìn)項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了, 賬也做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了, 我們的進(jìn)項發(fā)票現(xiàn)在比較充足。所以忘記認(rèn)證了那張發(fā)票了, 但是我填報表的時候把那張發(fā)票又轉(zhuǎn)出了
老師,之前會計認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項發(fā)票,由于我未見到發(fā)票未進(jìn)行做賬,后續(xù)發(fā)票也一直沒有補(bǔ)進(jìn)來,但是申報的時候已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在想把這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做(認(rèn)證抵扣但未做賬)
老師,一般納稅人,專票做費(fèi)用的時候,忘記把增值稅做抵扣了但是電子稅務(wù)局上已經(jīng)抵扣了,我該怎么調(diào)賬?
員工報銷通行費(fèi),我做賬時忘記將進(jìn)項稅額做進(jìn)去,但是發(fā)票認(rèn)證的時候抵扣了。當(dāng)月已經(jīng)結(jié)賬,要怎么調(diào)賬。是一般納稅人
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對嗎?
請問老師,我們公司屬于租賃行業(yè),中介公司給我們介紹客戶,假設(shè)成交后收入合同額500萬,給中介傭金20萬,但是累計到年,所有新客戶簽約傭金可能有200萬,但是經(jīng)過比對我們?nèi)甏_認(rèn)收入1000萬,按照收入5%,只能確認(rèn)50萬的傭金稅前扣除,但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣,這個傭金有沒有什么辦法處理,可以避免超出當(dāng)年收入5%的部分調(diào)增呢。
老師,個體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設(shè)備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?