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員工報銷通行費(fèi),我做賬時忘記將進(jìn)項稅額做進(jìn)去,但是發(fā)票認(rèn)證的時候抵扣了。當(dāng)月已經(jīng)結(jié)賬,要怎么調(diào)賬。是一般納稅人

2022-08-12 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-12 14:45

你好,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 借銷售費(fèi)用、差旅費(fèi)負(fù)數(shù)

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2022-08-12
發(fā)現(xiàn)去年費(fèi)用票未入賬但進(jìn)項稅已抵扣,可通過以前年度損益調(diào)整進(jìn)行賬務(wù)處理。 確認(rèn)費(fèi)用并調(diào)整以前年度損益: 借:以前年度損益調(diào)整(費(fèi)用金額) 貸:應(yīng)付賬款等(根據(jù)實際情況確定科目) 調(diào)整進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)(進(jìn)項稅金額) 貸:以前年度損益調(diào)整(進(jìn)項稅金額) 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:利潤分配 — 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整(費(fèi)用金額減去進(jìn)項稅金額后的余額)
2024-09-26
學(xué)員你好,當(dāng)月做分錄的時候?qū)懻{(diào)整上月x號憑證 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額 借:費(fèi)用/其他科目負(fù)數(shù)
2021-11-12
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,納稅調(diào)增
2023-05-08
去稅務(wù)局修改 進(jìn)項轉(zhuǎn)出刪除
2021-09-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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