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老師,報銷的費用中有專票,但是忘記入賬的時候分進項稅了,系統(tǒng)中也沒去抵扣確認過,報表已經(jīng)報上去了,放到下個月做調(diào)整也沒事吧?

2020-10-10 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-10 11:15

你好,可以放到下個月做調(diào)整也沒事

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快賬用戶3441 追問 2020-10-10 11:18

這個月是管理費用,銀行存款,下個月就可以借紅字管理費用,借進項稅,可以嗎?還是要整筆沖紅再入正確的

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快賬用戶3441 追問 2020-10-10 11:19

還是說這比抵扣我不要了也可以?因為只有一百多塊錢

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齊紅老師 解答 2020-10-10 11:19

下個月就可以借紅字管理費用,借進項稅,也可以不要了

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你好,可以放到下個月做調(diào)整也沒事
2020-10-10
是的,在附表2做進項轉(zhuǎn)出
2022-12-13
你好,你申報了增值稅,賬上沒有做? 今年不上一個借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除,貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
2020-04-30
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項借管理費用負數(shù)。
2021-10-09
你好 ; 不一致 那你現(xiàn)在找到了原因了沒有 ; 假如你申報認證了。? 那你賬上忘 全額做費用去了。 現(xiàn)在調(diào)整分錄:借 進項稅貸 利潤分配-未分配利潤??
2021-10-09
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