學(xué)員你好,當(dāng)月做分錄的時(shí)候?qū)懻{(diào)整上月x號(hào)憑證 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:費(fèi)用/其他科目負(fù)數(shù)
老師,一般納稅人,專票做費(fèi)用的時(shí)候,忘記把增值稅做抵扣了但是電子稅務(wù)局上已經(jīng)抵扣了,我該怎么調(diào)賬?
老師問一下,一般納稅人,購買的固定資產(chǎn),增值稅可以抵扣的,在電子稅務(wù)局上已經(jīng)抵扣,錄入固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候,把增值稅也入進(jìn)去了,還是前個(gè)月的,按固定資產(chǎn)折舊也折舊了兩個(gè)月,這個(gè)怎么辦?怎么改賬?
員工報(bào)銷通行費(fèi),我做賬時(shí)忘記將進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)去,但是發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候抵扣了。當(dāng)月已經(jīng)結(jié)賬,要怎么調(diào)賬。是一般納稅人
請(qǐng)問老師,前兩個(gè)月已經(jīng)做了賬的過路費(fèi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)忘記抵扣稅額,這個(gè)月可以直接在電子稅務(wù)局抵扣嗎?
老師,我們公司有張住宿費(fèi)的專票不見了,我前期也未入賬,但是本月抵扣增值稅得時(shí)候把該張發(fā)票抵扣了,請(qǐng)問怎么做賬務(wù)處理
請(qǐng)問老師,公司要注銷,賬面掛著179萬元的其他應(yīng)收款已無法收回,9萬元的其他應(yīng)付款,怎么處理?謝謝!
加工費(fèi)負(fù)數(shù)怎么調(diào)整到正數(shù)呢
在哪里下載公司章程?
老師:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),借方有余額,是以前年度多計(jì)提了。過了好幾年才發(fā)現(xiàn),可以直接轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?
網(wǎng)絡(luò)科技有限公司支付直播服務(wù)費(fèi)怎么做賬
老師,我們公司幾年前有一批應(yīng)收賬款收到票據(jù),然后用來付了供應(yīng)商的款,但是票據(jù)到期的時(shí)候被拒付,現(xiàn)在申訴有結(jié)果了?,F(xiàn)在出票人已經(jīng)把那個(gè)款付給我們的供應(yīng)商了,那我這個(gè)帳分錄怎么做?
半路接的公司,錄入初始數(shù)據(jù)已經(jīng)已經(jīng)平衡了,出現(xiàn)這個(gè)問題大概原因出現(xiàn)在哪里呢?
#提問#老師,您好!我們公司是電子產(chǎn)品組裝業(yè)務(wù),目前成本有電子元件,電線,這種怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?低值易耗品怎么寫分錄?
我公司產(chǎn)生了裝修費(fèi),裝修公司給開了1%的裝修的普票,要專票的話說需要另加稅點(diǎn),是這樣嗎?
老師,您好。公司給生病員工慰問金,怎么做賬務(wù)處理呢?
專票錄固定資產(chǎn)的時(shí)候沒把增值稅分出來,怎么改?
那就得調(diào)整固定資產(chǎn)原值
已經(jīng)折舊過了,怎么調(diào)整?錄入固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候,憑證自動(dòng)生成的,折舊憑證也是自動(dòng)生成的,怎么改?
沒事,固定資產(chǎn)卡片變動(dòng)
通過調(diào)整卡片的方式修改