對,不抵扣就可以的這個(gè)
員工報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)“煙、酒”等禮品,拿回來的專用發(fā)票能進(jìn)行抵扣嗎?如果不能抵扣在發(fā)票勾選系統(tǒng)里面看到了該發(fā)票是不是一直就放在那里不進(jìn)行勾選?
業(yè)務(wù)招待的專票是不是不可以抵扣的,那我在認(rèn)證系統(tǒng)的不抵扣勾選操作就可以了吧,那算進(jìn)業(yè)務(wù)招待的費(fèi)用就是總的支付的金額了嘛?
報(bào)銷單里有專票,但是是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,在認(rèn)證平臺(tái)做了不抵扣的操作,我想問需要把它們的抵扣聯(lián)抽出和正常認(rèn)證的抵扣聯(lián)放在一起裝訂嗎?還是說它們就放在報(bào)銷單里就可以了呢
老師,我收到本地旅館開的專用發(fā)票一張5000元,在本地不能做為差旅費(fèi)吧?如果做為業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是不能抵扣,如果不能抵扣,我是不是在勾選認(rèn)證那直接勾選不抵扣直接做費(fèi)用就行了?
咨詢一下招待費(fèi)的住宿費(fèi)專票是不能抵扣嗎?但稅務(wù)局系統(tǒng)里面顯示可以抵扣。是不是抵扣完做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是別的操作。還是可以在稅務(wù)局系統(tǒng)中住宿費(fèi)發(fā)票里面抵扣金額改為0嗎?謝謝
老師,請問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營業(yè)日報(bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說不調(diào)賬,只調(diào)表,那請問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤又增加了,那等于會(huì)造成25年利潤高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說,張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時(shí)入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個(gè)勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個(gè)月開勞務(wù)發(fā)票給對方 金額189萬 代發(fā)工資也是189萬 這種情況有沒有風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)稅是我公司申報(bào) 也有什么風(fēng)險(xiǎn) 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報(bào)只能專票抵扣嗎?開了普票的話,如何處理?增值稅申報(bào)普票金額是否需要填寫
@董孝彬老師 你好,提問的
如果支付的是18000元,那業(yè)務(wù)招待就進(jìn)18000元嗎?購買年禮的費(fèi)用可以進(jìn)業(yè)務(wù)招待的吧
您好,是的,就是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
年度匯算清繳的時(shí)候還會(huì)按照營業(yè)額的比例計(jì)算是不是能全部算入費(fèi)用
對的,是這個(gè)意思的
不抵扣原因?qū)懹糜诩w福利或者個(gè)人消費(fèi)是吧
您好,是的,是這個(gè)意思的