您好,單獨放在報銷單里面就行了
老師 您好 想問下 1.我們單位在2020年11月給對方單位(不在一個?。╅_好專票(對方到現(xiàn)在還沒有認證) 并提交外經(jīng)證 在今天開好退票了 那我們是把退票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)自己留存哈 再收回之前的原發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 就可以了哈 因為對方?jīng)]有認證的情況 2. 外經(jīng)證11月已經(jīng)申請了 現(xiàn)在還沒有聯(lián)系上對方 不管對方有沒有交稅 我們都可以撤銷外經(jīng)證的申請哈 (假如對方交稅 那再退即可 (假如對方?jīng)]有撤銷 我們申請的外經(jīng)證 可以不撤銷 然后不做處理 可以么 )假如對方?jīng)]有交 那直接撤銷 老師 是這樣操作么)謝謝您
通行費發(fā)票抵扣問題: 1、通行費發(fā)票是普票,但可以抵扣,是否需要打兩份票據(jù)出來,一份用來做賬,一份放在進項抵扣聯(lián)里到時一起裝訂? 2、通行費發(fā)票里,有不征稅的,但是有一張匯總表它和其他抵扣的票匯總在一起,是否需要抽出這張不征稅的票,單獨再做賬呢?
老師 您好 我們在2019.4.11號給對方開出的專票 對方說沒有收到抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 但是我們確實郵寄了 一共8份 對方說只收到了4份 那我給對方郵寄記賬聯(lián)復印件蓋發(fā)票章 和抄報稅證明 對方可以拿這些作為認證抵扣的依據(jù)么 謝謝老師 老師 還有一個事情是 抄報稅證明 是去稅務局開么 還是在我們開票系統(tǒng)軟件里開呢
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師 專票 發(fā)票聯(lián)我入賬和記賬憑證裝訂,抵扣聯(lián)次我單獨裝訂,有個疑問。當月的拿到手發(fā)票有全部入賬了,但是有一部份做待認證,待認證發(fā)票發(fā)票聯(lián)次和抵扣聯(lián)次如何在實務中正確裝訂處理。是不是借庫存 待認證,這發(fā)票聯(lián)次正常和憑證裝訂,然后抵扣聯(lián)次就哪個月認證當月裝?還是,待認證發(fā)票 抵扣聯(lián)次和發(fā)票聯(lián)次都改在當月。
沒給員工繳納社保,社保補貼寫在合同里,做在工資表里是否要繳納個稅
建筑行業(yè)一個分包項目里面既有機械租賃費 又有混凝土和人員放點 是不可以開成工程施工費
勞務人員工資發(fā)多久就不能算是勞務人員了 每個月都發(fā)能算勞務人員嗎?
想問下老師,公司以前做了兩份驗資報告,第一份驗的100萬,第二份驗的也是100萬,但是第二份驗資報告里顯示累計資本金是100萬,為什么不是200萬呢?
請問什么是所得稅費用
老師,我們是建筑公司,關(guān)于增值稅預繳,這個預繳增值稅申報表里的“扣除額”欄次里的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來的,它是怎樣匹配的呢?從哪里匹配的呢?
老師,建筑公司施工項目,必須按完工百分比確認嗎?如果按開票和收款確認收入可以嗎?有什么支持的政策法規(guī)嗎
建筑行業(yè)開票什么情況下開工程服務 勞務占大頭開勞務費還是工程服務
老師你好!現(xiàn)在公司未分配利潤過高,報表上會有風險嗎?現(xiàn)在需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是不是也要查帳,老師指導一下
老師,請問離職協(xié)議跟解除勞動合同協(xié)議,在勞動法里有什么區(qū)別?有什么坑點嗎?
但是是在查去年憑證的報銷單里發(fā)現(xiàn)的,要是現(xiàn)在做不認證抵扣操作又不抽抵扣聯(lián)出來的話,會不會到時都不知道在哪個月票里了呢?
這個不會出現(xiàn)這種情況的
不會出現(xiàn)什么情況呀,我不太明白
你直接做不抵扣勾選不就行了嗎
做了,現(xiàn)在是想問這個票抵扣聯(lián)放置的問題,因是去年報銷單里的票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做的不認證勾選
沒必要和抵扣的放到一起