你好,同學(xué) 可以做內(nèi)銷(xiāo)處理,13%增值稅率
老師,我司是貿(mào)易有限公司。銷(xiāo)售貨物要開(kāi)13%稅率的發(fā)票(附帶貨物購(gòu)銷(xiāo)合同,送貨單)。另外,工人工資,那對(duì)應(yīng)部分的安裝服務(wù)或工程服務(wù)發(fā)票,開(kāi)具9%稅率的發(fā)票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務(wù)發(fā)票要分開(kāi)開(kāi)具。所以是有2份合同:貨物購(gòu)銷(xiāo)合同和安裝合同。 有的老師這么說(shuō),要2份合同,但我認(rèn)為這是一個(gè)工程來(lái)的,那合同就只要一份吧,我13%發(fā)票和9%發(fā)票分開(kāi)開(kāi)具就好,合同不用弄銷(xiāo)售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷(xiāo)售合同,合同內(nèi)容里面寫(xiě)有包安裝就好。
老師,我司是貿(mào)易有限公司。銷(xiāo)售貨物要開(kāi)13%稅率的發(fā)票(附帶貨物購(gòu)銷(xiāo)合同,送貨單)。另外,工人工資,那對(duì)應(yīng)部分的安裝服務(wù)或工程服務(wù)發(fā)票,開(kāi)具9%稅率的發(fā)票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務(wù)發(fā)票要分開(kāi)開(kāi)具。所以是有2份合同:貨物購(gòu)銷(xiāo)合同和安裝合同。 有的老師這么說(shuō),要2份合同,但我認(rèn)為這是一個(gè)工程來(lái)的,那合同就只要一份吧,我13%發(fā)票和9%發(fā)票分開(kāi)開(kāi)具就好,合同不用弄銷(xiāo)售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷(xiāo)售合同,合同內(nèi)容里面寫(xiě)有包安裝就好。 那是同一批貨物的銷(xiāo)售和服務(wù),可以開(kāi)成兩種稅率嗎?
外貿(mào)公司上月一票出口退稅,按原來(lái)的慣例退稅率都是13%,但有張報(bào)關(guān)單,期中一項(xiàng)退稅率為0,本月申報(bào)才發(fā)現(xiàn),進(jìn)項(xiàng)已在上月月底出口勾選,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),勾選已回退,重新在本月內(nèi)銷(xiāo)勾選進(jìn)項(xiàng),但是有個(gè)問(wèn)題,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?產(chǎn)品的成本都是按開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn),可是這票轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),實(shí)際是沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)售票,賬務(wù)怎么處理?增值稅如何申報(bào)?
銷(xiāo)售香港的貨物,怎么區(qū)別內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo),沒(méi)有報(bào)關(guān)單是否可以確認(rèn)內(nèi)銷(xiāo),然后普票要開(kāi)13%而不是0
外貿(mào)企業(yè),老板有公司在香港,內(nèi)地公司現(xiàn)在出口設(shè)備到伊朗,設(shè)備出口退稅率13%,報(bào)關(guān)單上的境外收貨人是香港公司,發(fā)貨人內(nèi)地公司,裝箱單、形式發(fā)票及提單的對(duì)方公司都是境外伊朗公司信息,國(guó)際貿(mào)易銷(xiāo)售合同內(nèi)地公司跟香港公司簽訂,國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售發(fā)票也開(kāi)給香港公司,報(bào)關(guān)單內(nèi)容:一般貿(mào)易,成交方式FOB,貿(mào)易國(guó):中國(guó)香港,抵達(dá)目的國(guó):伊朗,境外收貨人:香港公司,已經(jīng)預(yù)收香港公司20%貨款。問(wèn)題一:裝箱單、形式發(fā)票及提單跟貿(mào)易合同及國(guó)內(nèi)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票公司名不匹配,后期是否影響退稅。問(wèn)題二:貨款未收齊不能申請(qǐng)退稅,退稅時(shí)間是24年4月15日前需收齊貨款都可以申請(qǐng)退稅嗎? 還是退稅對(duì)收貨款時(shí)間有限制,收貨款時(shí)間是多久呢
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車(chē)作為公用車(chē),取得機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專(zhuān)用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷(xiāo)售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷(xiāo)售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類(lèi))是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫(xiě)分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類(lèi)免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷(xiāo)售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬(wàn),持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)寝D(zhuǎn)讓方是乙吧
有報(bào)關(guān)單是否一定要做外銷(xiāo),稅金0
是的, 報(bào)關(guān)了就是外銷(xiāo)處理