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外貿(mào)公司上月一票出口退稅,按原來的慣例退稅率都是13%,但有張報(bào)關(guān)單,期中一項(xiàng)退稅率為0,本月申報(bào)才發(fā)現(xiàn),進(jìn)項(xiàng)已在上月月底出口勾選,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,勾選已回退,重新在本月內(nèi)銷勾選進(jìn)項(xiàng),但是有個(gè)問題,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?產(chǎn)品的成本都是按開的銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn),可是這票轉(zhuǎn)內(nèi)銷,實(shí)際是沒有開銷售票,賬務(wù)怎么處理?增值稅如何申報(bào)?

2022-01-14 22:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-15 00:28

同學(xué)你好,轉(zhuǎn)內(nèi)銷沒有開票的,可以按未開票收入去申報(bào)增值稅,未開票等同于開票,那成本相對(duì)應(yīng)就結(jié)轉(zhuǎn)了,

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快賬用戶2328 追問 2022-01-15 07:59

在增值稅報(bào)表中填未開票收入,原來是出口的,就是開給國外的,上月賬務(wù)處理如下(借:應(yīng)收-國外客戶 貸,主營業(yè)務(wù)收入-外銷)先沖紅?再做借:應(yīng)收-國外客戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-15 13:11

同學(xué)你好,第一步是先沖銷原分錄,第二步,掛賬,借方;應(yīng)收賬款-國內(nèi)客戶,貸:主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷

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快賬用戶2328 追問 2022-01-15 14:24

老師,沒有國內(nèi)客戶,這筆是銷國外的,原來應(yīng)該是13%的退稅,而且11月賬務(wù)已經(jīng)做成退稅了,12月才發(fā)現(xiàn)是0退稅率,讓我們要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,實(shí)際是沒有轉(zhuǎn)的,因此應(yīng)收賬款還是原來的國外客戶。

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快賬用戶2328 追問 2022-01-15 14:24

不知道我說明白沒有,是否一樣處理

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齊紅老師 解答 2022-01-15 19:22

同學(xué)你好,回復(fù)晚了些,明白了,那就是你寫的那個(gè)分錄

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同學(xué)你好,轉(zhuǎn)內(nèi)銷沒有開票的,可以按未開票收入去申報(bào)增值稅,未開票等同于開票,那成本相對(duì)應(yīng)就結(jié)轉(zhuǎn)了,
2022-01-15
同學(xué)你好 這個(gè)直接做內(nèi)銷的分錄就行
2021-12-24
同學(xué)你好 直接紅沖之前的做內(nèi)銷的就行
2021-12-24
你好,請(qǐng)稍等,稍后給你解析
2024-03-28
轉(zhuǎn)內(nèi)銷不用這樣做 你直接做 借主營業(yè)務(wù)收入出口收入 貸主營業(yè)務(wù)收入內(nèi)銷收入就可以 這樣就可以
2024-03-28
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