 
                            您好! 軟件部分要交稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)98477.84 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅98477.84 硬件部分不用交稅,繼續(xù)形成留抵 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅123438.95-60283.2 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師當(dāng)期銷項稅貸方:21205.23元,已勾選進(jìn)項稅:20825.22元,上期留抵進(jìn)項稅448.47。請問當(dāng)期月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么寫分錄?有點懵了,謝謝老師!借:增值稅銷項稅21205.23 貸 :增值稅 未交增值稅380.01 貸:增值稅進(jìn)項稅 20825.22
老師,本月銷項稅額1000元,本月進(jìn)項稅額0,上期留底進(jìn)項稅200元,上期留底的加計扣除進(jìn)項稅額100元,請問月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,完整的分錄怎么寫,麻煩帶上金額,寫下分錄,謝謝了
老師,我上個月留底進(jìn)項稅30萬,本月可抵扣的進(jìn)項稅10萬本月銷售軟件不含稅金額757522.16,稅額98477.84元。設(shè)備不含稅金額463716.8,稅額60283.20元,請問老師,申報增值稅軟件還用交稅嗎?請老師帶入數(shù)據(jù)幫我寫一下計算過程
老師,請問一下上個月貨物留底進(jìn)項稅257317.67元,本月貨物銷項稅60283.20元,軟件銷項稅98477.84元,本月進(jìn)項稅123438.95元(其中貨物分?jǐn)偟倪M(jìn)項稅46871.02元,軟件分?jǐn)偟倪M(jìn)項稅76567.93元)請問老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄怎么寫?請老師帶上數(shù)據(jù)
老師,請問一下上個月貨物留底進(jìn)項稅257317.67元,本月貨物銷項稅60283.20元,軟件銷項稅98477.84元,本月進(jìn)項稅123438.95元(其中貨物分?jǐn)偟倪M(jìn)項稅46871.02元,軟件分?jǐn)偟倪M(jìn)項稅76567.93元)請問老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄怎么寫?請老師帶上數(shù)據(jù)
 
                老師,個體戶名稱更換了,對方用的更改前的名稱開票給我們,普票可以稅前扣除嗎?我們是小規(guī)模
前期采購的紅酒已經(jīng)入了成本,后面做了銷售出庫,但客戶未拿走錢也未付,現(xiàn)在重新走其他入庫入進(jìn)來,庫存應(yīng)該不用再錄入成本了吧
老師,你好,就是我們工資向個人借款分次一共借了70萬,打比方一年10萬利息,這10萬在支付的時候公司要代扣個稅是嗎,100000*0.1-2520=7480,還有,借的錢可以寫欠條總額嗎,因為當(dāng)時都沒有寫
公司購買原材料,支付給個人的運費,沒有發(fā)票,怎么做賬
總賬會計都包括哪些工作
采購和銷售,沒簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當(dāng)月開具發(fā)票,什么時候預(yù)繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南?。∫话慵{稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類要怎么報出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開票開的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個怎么做賬?
老師,我沒有過,我報考的是VIP協(xié)議班,申請復(fù)學(xué),會計學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了,麻煩老師給申請一下