?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么是負(fù)數(shù),是轉(zhuǎn)出了嗎?
您好老師,有個(gè)個(gè)體戶,開(kāi)戶的時(shí)候管戶說(shuō)月不能超8萬(wàn),超了需要繳納稅種,我進(jìn)去給其申報(bào),應(yīng)稅額剛好是24萬(wàn),那么問(wèn)題來(lái)了,月8就是應(yīng)稅額嗎?如果是,我手里還有其他個(gè)體戶,應(yīng)稅額和當(dāng)時(shí)就的月限額對(duì)應(yīng)不起來(lái),難道是我們自己記錯(cuò)了,問(wèn)題2是,即便是應(yīng)稅額24萬(wàn),我們開(kāi)了30多萬(wàn)發(fā)票也沒(méi)有繳納任何稅種,這個(gè)和季45萬(wàn)有關(guān)系嗎?就是管戶定的8和系統(tǒng)的24都沒(méi)有用是不是,只要不過(guò)45就行了。謝謝老師,以上討論的是個(gè)體戶問(wèn)題,并非小規(guī)模。
老師,您好,我想咨詢一個(gè)問(wèn)題,我本月開(kāi)了575萬(wàn)的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額只有4萬(wàn)多,實(shí)際我們應(yīng)該繳稅四十多萬(wàn),但是上個(gè)月稽查的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)-56萬(wàn)多,這種怎么填表啊?
老師我又來(lái)提問(wèn)啦,我申報(bào)增值稅,這個(gè)月我勾選了勾選不抵扣的專票現(xiàn)在系統(tǒng)里帶出來(lái)這個(gè)不抵扣的進(jìn)項(xiàng),這個(gè)該怎么弄啊,不用管他嗎。有1個(gè)一萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣它自動(dòng)也帶出來(lái)了。這種情況我還用操作什么嗎
老師,去年做了一筆無(wú)票收入,抵扣了5萬(wàn)多的稅額,本月開(kāi)具發(fā)票,稅務(wù)申報(bào)我要沖之前的無(wú)票收入,我表一未開(kāi)票填負(fù)數(shù),其他發(fā)票填正數(shù),問(wèn)題來(lái)了,我抵減的5萬(wàn)多稅額是怎么自己填報(bào)?還是系統(tǒng)自動(dòng)生成?我應(yīng)該填哪里?我們企業(yè)還是出口退稅企業(yè),也就是這個(gè)稅款我要作為留底將來(lái)退出來(lái)的!
老師l,接到稅務(wù)稽查的電話,要求核實(shí)17年進(jìn)項(xiàng)票問(wèn)題。涉及一家對(duì)方單位,稅額17萬(wàn)多。經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)當(dāng)年6月認(rèn)證并抵扣14萬(wàn)多。7月認(rèn)證抵扣3萬(wàn)多。17年底進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出14萬(wàn)多?,F(xiàn)在25年了,又追查到這17張票,我現(xiàn)在要怎么辦?補(bǔ)這3要多嗎,有滯納金嗎。當(dāng)時(shí)我們雙方有合同,款項(xiàng)往來(lái),票據(jù)往來(lái)都可以對(duì)上,也是真實(shí)業(yè)務(wù),只是因?qū)Ψ焦境鰡?wèn)題了。我們?cè)撛趺崔k
您好帳上一直掛著預(yù)付款1萬(wàn)元,是當(dāng)時(shí)沖的油卡,后續(xù)使用沒(méi)有取得相關(guān)憑證,可以一直掛著暫不處理嗎?
加油卡預(yù)付卡借記預(yù)付賬款貸記銀行存款不存在匯算時(shí)調(diào)增吧
老師,我們有個(gè)跨區(qū)域工程,本期銷售收入不超過(guò)10萬(wàn)免了教育費(fèi)附加和地方教育附加,但是本期合并到公司總的銷售收入是超過(guò)十萬(wàn)的,跨區(qū)域預(yù)交的時(shí)候免的這兩個(gè)費(fèi)用還需要補(bǔ)嗎?還有跨區(qū)域的時(shí)候城建稅是按7個(gè)點(diǎn)預(yù)交的,我們公司實(shí)際是按5個(gè)點(diǎn)繳納,這個(gè)城建稅還需要退稅嗎
2025年4月補(bǔ)交了2023年6月社保,是進(jìn)入以前年度損益調(diào)整麼
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收款項(xiàng)是負(fù)數(shù)怎么沖減到費(fèi)用里面
暫估的成本發(fā)票回不來(lái),所得稅清繳匯算做調(diào)增,應(yīng)該填寫(xiě)在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的哪一個(gè)行次呢?
老師,民非企業(yè)中非限定性凈資產(chǎn)和限定性凈資產(chǎn)科目是在資產(chǎn)類科目嗎?
建筑公司給工人代發(fā)工資怎么弄?需要交個(gè)稅嗎?
老師,工商年報(bào)系統(tǒng)提示有個(gè)受益所有人備案是怎么回事,必須填嗎
處置固定資產(chǎn),是凈收益,匯算清繳是否需要填寫(xiě)A105090表?A105080是否包含處置固定資產(chǎn)原值、本年折舊以及累計(jì)折舊都看貸方?累計(jì)折舊如果含已處置資產(chǎn)的折舊,但是累計(jì)折舊期末余額是不包含的,那么25年的時(shí)候,這個(gè)累計(jì)折舊與賬載累計(jì)折舊就不一樣了
之前是稅務(wù)局處理的,自動(dòng)出來(lái)就是負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)出了 當(dāng)時(shí)這56萬(wàn)是已經(jīng)抵扣了,但是稽查說(shuō)這個(gè)不能抵扣,可能是小規(guī)模期間的,所以這次款項(xiàng)已經(jīng)追回了
是不是應(yīng)該在附表二填寫(xiě)一下
對(duì),這個(gè)要在附表二填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,你看我這個(gè)填寫(xiě)的沒(méi)問(wèn)題吧
你這個(gè)不應(yīng)該填寫(xiě)那個(gè)欄次,你是因?yàn)槭裁丛蚨悇?wù)局讓你做的轉(zhuǎn)出
就是稅局認(rèn)定那是小規(guī)模期間的項(xiàng)目收到的成本票,
那你填寫(xiě)23行B就可以了