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沖銷暫估怎么做會計分錄

2022-08-03 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-03 15:00

做原來相反的分錄處理。

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快賬用戶2619 追問 2022-08-03 15:02

金額寫負(fù)數(shù)是嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-03 15:05

。相反,分錄就是正 紅沖是負(fù)數(shù)。

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做原來相反的分錄處理。
2022-08-03
你好! 1、暫估入庫 借:原材料 (暫估金額)。 貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 ) (暫估金額)。 2、暫估回沖 (1)紅字沖回暫估入庫 借:原材料 (原暫估金額,紅字)。 貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票XX供應(yīng)商 (原暫估金額,紅字)。 (2)收到發(fā)票,做入庫處理 借:原材料 (發(fā)票不含稅金額)。 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) (稅額)。 貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 (發(fā)票含稅金額 )
2022-01-13
當(dāng)時暫估怎么做的?跨年了沒有?
2024-05-09
在會計處理中,當(dāng)企業(yè)已經(jīng)收到貨物或服務(wù)但尚未收到發(fā)票時,需要做暫估成本的會計分錄。具體步驟如下:

借:庫存商品(或相關(guān)費(fèi)用科目)
貸:應(yīng)付賬款-暫估

后期沖銷會計分錄
當(dāng)企業(yè)收到發(fā)票后,需要將暫估成本沖銷,并按實際金額重新入賬。具體步驟如下:

借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:庫存商品(或相關(guān)費(fèi)用科目)
借:庫存商品(或相關(guān)費(fèi)用科目)
貸:應(yīng)付賬款
2024-10-13
你好? ? 去年暫估的是什么科目? 你要把原來的做賬分錄發(fā)出來 。才好對應(yīng)的判斷怎么處理紅沖??
2021-03-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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