應(yīng)該是這么做,最后一個(gè)分錄,借銷(xiāo)售費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 把你的進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。
老師,我們是物業(yè)公司,本月交上月電費(fèi)(含代收電費(fèi))收到電業(yè)局開(kāi)票。1、分錄:借-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -其他應(yīng)付款 -應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸-銀行存款 2、代收電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄: 借-其他應(yīng)付款 貸-應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(昨天提問(wèn),解答的老師只讓做這一筆分錄) 這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方的期末余額轉(zhuǎn)到哪?這個(gè)科目期末不是沒(méi)有余額嗎?
老師您好,我們公司購(gòu)買(mǎi)了500臺(tái)智能貓眼,其中有20臺(tái)拿去外地做樣機(jī)展示了。這20臺(tái),能不能這樣做賬,借:銷(xiāo)售費(fèi)用,貸:庫(kù)存商品/應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)?
老師是這樣的 我們公司進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的,要做轉(zhuǎn)出,我4月份做了這筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10;現(xiàn)在5月份這個(gè)專(zhuān)用發(fā)票需要紅沖;借:應(yīng)交稅費(fèi) -10 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -10;但是我五月份紅字沒(méi)法勾選,這樣的話我五月份勾選平臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)稅額和帳里的進(jìn)項(xiàng)稅額就對(duì)不上了,這可怎么辦呢
老師,公司購(gòu)買(mǎi)空氣凈化機(jī)10臺(tái),其中1臺(tái)老板辦公室用,其余的9臺(tái)用于抽獎(jiǎng)活動(dòng),賬務(wù)處理事是這樣的,借:固定資產(chǎn)1臺(tái)金額,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,借:銷(xiāo)售費(fèi)用9臺(tái)金額,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款。再借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出9臺(tái),貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅9臺(tái)。我這樣做了分錄之后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額有余額,我該怎么做?
老師,你好一般納稅人取得一張用于個(gè)人消費(fèi)的專(zhuān)用發(fā)票已在勾選平臺(tái)做了勾選抵扣。我做的分錄是:借:管理費(fèi)用_其他2150.44 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅279.56貸:其他應(yīng)付款2430。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
老師:請(qǐng)問(wèn)酒店1間房400元一間,酒店過(guò)賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實(shí)際收款只能收200元,余下的200元(虛過(guò)前臺(tái)系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒(méi)到折舊年限就賣(mài)了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開(kāi)票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒(méi)改。
為什么個(gè)體工商,用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
好的,知道了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快