久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師是這樣的 我們公司進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的,要做轉(zhuǎn)出,我4月份做了這筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10;現(xiàn)在5月份這個(gè)專用發(fā)票需要紅沖;借:應(yīng)交稅費(fèi) -10 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -10;但是我五月份紅字沒(méi)法勾選,這樣的話我五月份勾選平臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)稅額和帳里的進(jìn)項(xiàng)稅額就對(duì)不上了,這可怎么辦呢

2022-05-05 23:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-05 23:59

第一個(gè)你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這個(gè)分錄不對(duì) 你在附表二里面填寫了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 如果沒(méi)有的話,第一個(gè)分錄紅沖,然后 借預(yù)付賬款, 貸庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做這個(gè)

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-05 23:59

開(kāi)了紅字發(fā)票之后才做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

頭像
快賬用戶1204 追問(wèn) 2022-05-06 00:00

四月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出包括了這筆呀

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-06 00:00

那你去稅務(wù)局修改進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧 在五月份轉(zhuǎn)出

頭像
快賬用戶1204 追問(wèn) 2022-05-06 00:03

不是 我們公司是不能抵扣增值稅的呀 所以四月份入賬要做轉(zhuǎn)出啊 現(xiàn)在這個(gè)專票要紅沖 五月份要怎么做賬呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-06 00:07

開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票之后,還得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你這樣不就轉(zhuǎn)出兩次了嘛,所以讓你在四月份去修改。

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-06 00:08

還有你之前做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄也不對(duì),應(yīng)該加稅合計(jì)做到成本或者是費(fèi)用里面

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-06 00:08

轉(zhuǎn)出要么是 借庫(kù)存商品或者是管理費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 要么是我寫的上面的分錄,借預(yù)付賬款貸庫(kù)存商品或者是管理費(fèi)用等應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-06 00:08

主要看你認(rèn)證了之后分錄怎么做的。

頭像
快賬用戶1204 追問(wèn) 2022-05-06 09:54

老師,我明白您的意思,沒(méi)開(kāi)紅字前:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 請(qǐng)問(wèn)那開(kāi)了紅字后的分錄怎么做呢?

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-06 09:55

借應(yīng)付賬款,貸管理費(fèi)用。

頭像
快賬用戶1204 追問(wèn) 2022-05-06 09:57

紅字之后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不用錄負(fù)數(shù)了嗎?為什么呢,我的理解是原來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出比如有10,現(xiàn)在紅字了不應(yīng)該沖銷變-10嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-06 10:00

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在貸方表示轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-06 10:00

他本來(lái)就是一個(gè)貸方發(fā)生額啊。

頭像
快賬用戶1204 追問(wèn) 2022-05-06 10:02

所以我在貸方錄個(gè)-10呀 老師 主要是這點(diǎn)沒(méi)搞懂 之前有錄貸方的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10,現(xiàn)在紅字了就不用管這個(gè)科目了嗎 沒(méi)理解 老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-06 10:03

借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這已經(jīng)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,你為什么要在錄一個(gè)負(fù)數(shù)?

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-06 10:03

借管理費(fèi)用100,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)20,貸應(yīng)付賬款120 借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20 借應(yīng)付賬款貸管理費(fèi)用120,這個(gè)是完整的,你能看懂嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-06 10:04

就是你的鏡像轉(zhuǎn)出提前做了一個(gè)月,應(yīng)該在五月份做,你提前做了四月份之前已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你賬上不用調(diào)整啦。

頭像
快賬用戶1204 追問(wèn) 2022-05-06 10:41

四月份不知道這個(gè)專票需要紅沖,本身我們公司是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,那五月份知道需要紅沖,四月份轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額也就不需要相應(yīng)的錄負(fù)數(shù)了對(duì)吧 我的理解就是紅沖了 那對(duì)應(yīng)的科目也應(yīng)該錄負(fù)數(shù) 就是管理費(fèi)用-負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù);管理費(fèi)用-負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-負(fù)數(shù) 這樣做是有問(wèn)題的對(duì)嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-06 10:50

你好,沒(méi)有問(wèn)題的可以。

頭像
快賬用戶1204 追問(wèn) 2022-05-06 10:53

那我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是錄了負(fù)數(shù)嗎 老師 有點(diǎn)懵了

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-06 10:56

你好,第一個(gè)在貸方,借方負(fù)數(shù)不就是在貸方嗎?那你和我這個(gè)借應(yīng)付賬款,貸管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不一樣嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-06 10:56

第二個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸管理費(fèi)用,這個(gè)不也是紅沖的嗎?

還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問(wèn)題討論
第一個(gè)你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這個(gè)分錄不對(duì) 你在附表二里面填寫了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 如果沒(méi)有的話,第一個(gè)分錄紅沖,然后 借預(yù)付賬款, 貸庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做這個(gè)
2022-05-05
你好。5月沒(méi)退貨,不需要沖回庫(kù)存商品等
2024-06-06
你好,不是你之前認(rèn)證之后做的是什么?
2020-10-20
你好? ?意思你是留抵了10萬(wàn)。 現(xiàn)在是 11月發(fā)生了30萬(wàn)抵減10萬(wàn)? ? ? ?稅盤可以抵扣5萬(wàn)? 你需要交納15萬(wàn) 是嗎。 這樣好判斷分錄。? ? ?
2020-11-20
同學(xué)你好 上個(gè)月我把沒(méi)有勾選認(rèn)證的稅額放在了“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”里面,這個(gè)月勾選認(rèn)證了,是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來(lái):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?——對(duì)的 摘要是:結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,沒(méi)有任何附件?!獙?duì)的;
2020-09-09
相關(guān)問(wèn)題
相關(guān)資訊

熱門問(wèn)答 更多>

領(lǐng)取會(huì)員

親愛(ài)的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問(wèn)!

微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員

在線提問(wèn)累計(jì)解決68456個(gè)問(wèn)題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛(ài)的學(xué)員你好,我是來(lái)自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎?

您的問(wèn)題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問(wèn)!

會(huì)計(jì)問(wèn)小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問(wèn)
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
×