第一個(gè)你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這個(gè)分錄不對(duì) 你在附表二里面填寫了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 如果沒(méi)有的話,第一個(gè)分錄紅沖,然后 借預(yù)付賬款, 貸庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做這個(gè)
上個(gè)月我把沒(méi)有勾選認(rèn)證的稅額放在了“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”里面,這個(gè)月勾選認(rèn)證了,是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來(lái):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?摘要是:結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,沒(méi)有任何附件。
老師你好,銷售方開(kāi)了紅字發(fā)票,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣做對(duì)嗎? 我理解的就是從本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)額里面沖抵。
老師、你好,我公司10月份進(jìn)行多于銷項(xiàng)稅額,多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬(wàn)元 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 100萬(wàn)元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。110萬(wàn)元 11月份發(fā)生銷項(xiàng)稅額30萬(wàn)元,11月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,10月份留抵進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)元(轉(zhuǎn)出未交增值稅),稅控盤可以抵扣5萬(wàn)元 11月份怎么做分錄呀?
老師是這樣的 我們公司進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的,要做轉(zhuǎn)出,我4月份做了這筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10;現(xiàn)在5月份這個(gè)專用發(fā)票需要紅沖;借:應(yīng)交稅費(fèi) -10 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -10;但是我五月份紅字沒(méi)法勾選,這樣的話我五月份勾選平臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)稅額和帳里的進(jìn)項(xiàng)稅額就對(duì)不上了,這可怎么辦呢
您好,老師,2022年3-4月份我做過(guò)2個(gè)月的這個(gè)分錄,當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的分錄是這樣借:行應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證未抵扣稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的分錄是這樣:借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄,不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),部長(zhǎng)說(shuō)不讓那樣做,當(dāng)時(shí)3.4月份的分錄我也沒(méi)改,那我現(xiàn)在12月份了,怎么怎么做呢???金額怎么取呢,
老師好!想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表,在資產(chǎn)調(diào)整明細(xì)表中。關(guān)于稅收折舊,攤銷額和累計(jì)折舊,攤銷額,該在賬上如何取數(shù),該如何計(jì)算?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師業(yè)務(wù)活動(dòng)報(bào)表里面提供服務(wù)收入是含稅的嗎
3月份取得的發(fā)票,在4月份發(fā)票稅號(hào)給開(kāi)具錯(cuò)誤,對(duì)方重新開(kāi)具,想問(wèn)下,新開(kāi)具的發(fā)票可以在粘在3月份的原始憑證里嗎
老師:你好!我的問(wèn)題是我借掛靠公司的借款,在工程進(jìn)度中借的工程貸款,在工程進(jìn)度款中就還給掛靠公司了,到?jīng)Q算中這筆借款買的人材機(jī)還需要進(jìn)入工程成本再減一道嗎?
老師,剛收到一個(gè)公司,個(gè)稅只能看到申報(bào)的金額,明細(xì)看不了,是登入自然人電子稅務(wù)局看嗎?
確定無(wú)法收回的其他應(yīng)收賬款 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)下報(bào)年報(bào)利潤(rùn)表時(shí),有個(gè)本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫呢?是1月到12月的周期
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購(gòu)買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說(shuō)09年以前買的車簡(jiǎn)易計(jì)稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購(gòu)買的車只能簡(jiǎn)易計(jì)稅按3%征收呢?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ,貸其他應(yīng)付款,后面有庫(kù)存加下進(jìn)來(lái),這樣計(jì)提有沒(méi)有錯(cuò)
您好,我們是貿(mào)易公司。出口企業(yè)進(jìn)賬發(fā)票勾選多久之后可以申請(qǐng)出口退稅呢
開(kāi)了紅字發(fā)票之后才做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
四月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出包括了這筆呀
那你去稅務(wù)局修改進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧 在五月份轉(zhuǎn)出
不是 我們公司是不能抵扣增值稅的呀 所以四月份入賬要做轉(zhuǎn)出啊 現(xiàn)在這個(gè)專票要紅沖 五月份要怎么做賬呢
開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票之后,還得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你這樣不就轉(zhuǎn)出兩次了嘛,所以讓你在四月份去修改。
還有你之前做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄也不對(duì),應(yīng)該加稅合計(jì)做到成本或者是費(fèi)用里面
轉(zhuǎn)出要么是 借庫(kù)存商品或者是管理費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 要么是我寫的上面的分錄,借預(yù)付賬款貸庫(kù)存商品或者是管理費(fèi)用等應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
主要看你認(rèn)證了之后分錄怎么做的。
老師,我明白您的意思,沒(méi)開(kāi)紅字前:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 請(qǐng)問(wèn)那開(kāi)了紅字后的分錄怎么做呢?
借應(yīng)付賬款,貸管理費(fèi)用。
紅字之后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不用錄負(fù)數(shù)了嗎?為什么呢,我的理解是原來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出比如有10,現(xiàn)在紅字了不應(yīng)該沖銷變-10嗎
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在貸方表示轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)
他本來(lái)就是一個(gè)貸方發(fā)生額啊。
所以我在貸方錄個(gè)-10呀 老師 主要是這點(diǎn)沒(méi)搞懂 之前有錄貸方的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10,現(xiàn)在紅字了就不用管這個(gè)科目了嗎 沒(méi)理解 老師
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這已經(jīng)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,你為什么要在錄一個(gè)負(fù)數(shù)?
借管理費(fèi)用100,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)20,貸應(yīng)付賬款120 借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20 借應(yīng)付賬款貸管理費(fèi)用120,這個(gè)是完整的,你能看懂嗎
就是你的鏡像轉(zhuǎn)出提前做了一個(gè)月,應(yīng)該在五月份做,你提前做了四月份之前已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你賬上不用調(diào)整啦。
四月份不知道這個(gè)專票需要紅沖,本身我們公司是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,那五月份知道需要紅沖,四月份轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額也就不需要相應(yīng)的錄負(fù)數(shù)了對(duì)吧 我的理解就是紅沖了 那對(duì)應(yīng)的科目也應(yīng)該錄負(fù)數(shù) 就是管理費(fèi)用-負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù);管理費(fèi)用-負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-負(fù)數(shù) 這樣做是有問(wèn)題的對(duì)嗎
你好,沒(méi)有問(wèn)題的可以。
那我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是錄了負(fù)數(shù)嗎 老師 有點(diǎn)懵了
你好,第一個(gè)在貸方,借方負(fù)數(shù)不就是在貸方嗎?那你和我這個(gè)借應(yīng)付賬款,貸管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不一樣嗎?
第二個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸管理費(fèi)用,這個(gè)不也是紅沖的嗎?