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老師您好,我們公司購買了500臺智能貓眼,其中有20臺拿去外地做樣機(jī)展示了。這20臺,能不能這樣做賬,借:銷售費(fèi)用,貸:庫存商品/應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)?

2022-03-31 23:50
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-31 23:52

您好!拿去展示并沒有銷售,也沒有轉(zhuǎn)成不能抵扣的項(xiàng)目,所以進(jìn)項(xiàng)不用轉(zhuǎn)出的

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您好!拿去展示并沒有銷售,也沒有轉(zhuǎn)成不能抵扣的項(xiàng)目,所以進(jìn)項(xiàng)不用轉(zhuǎn)出的
2022-03-31
應(yīng)該是這么做,最后一個(gè)分錄,借銷售費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 把你的進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。
2022-08-02
對的是的,沒有問題的。
2022-10-20
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品正常做賬的,就是不允許抵扣所得稅。
2024-01-13
同學(xué),你好 嗯嗯,對的
2021-02-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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