你好,出口的發(fā)票人民幣金額填在免,抵,退辦法出口銷售額處,應稅貨物銷售額處不用填的,應稅貨物銷售額是填內(nèi)銷開增值稅發(fā)票的金額
某有進出口經(jīng)營權(quán)的內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè),2002年9月10月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。9月,出口貨物,離岸價格40萬美元,內(nèi)銷貨物,銷售額350萬人民幣,購進材料,貨款500萬元人民幣。10月,出口貨物50萬美元,內(nèi)銷貨物,銷售額300萬元人民幣,購進材料,貨款450萬元人民幣。如果產(chǎn)品增值稅稅率為17%,出口退稅率為13%,匯率為1:8.27,企業(yè)采用免抵退辦法,計算企業(yè)9月10月應納,應退的增值稅
老師,你好,請問一般納稅人報增值稅,出口的發(fā)票人民幣金額填在免,抵,退辦法出口銷售額處,在應稅貨物銷售額處怎么填寫?
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現(xiàn)在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應這一單出口的進貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進項轉(zhuǎn)出的嗎?
江海電子有限公司為增值稅一般納稅人,2020年6月出口銷售額CIF價1100000美元,預估運保費100000美元,其中400000美元(扣除對應的運保費以后)未取得出口貨物報關(guān)單(退稅專用聯(lián)),內(nèi)銷銷售收入不含稅價2000000元人民幣,當期取得的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價格8235300元,稅額1070589元人民幣,該企業(yè)銷售貨物適用13%的征稅稅率,適用10%的退稅率,出口當月美元即期匯率的近似說法率為1美元=7.07元人民幣。計算該企業(yè)當月應納稅額、免抵退稅額、免抵稅額。
11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預提費用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個加油的費用,一個是柴油,一個是過路費。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費,就這種的話,能不能開發(fā)票啊?
老師個體戶工程文修隊購進些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
奧,知道了,應稅貨物銷售額是填內(nèi)銷開的專票,普票,電子普票的實際銷售額,這里需要加上一點未開票的銷售額嗎?
你好,不加,未開票的銷售額有未開票那一欄申報的
老師,我看我們報稅的會計,應稅貨物銷售額處的數(shù)比實際銷售額大,這是什么原因啊?
你要看開發(fā)票金額是多少,拿 發(fā)票去和實際收入比??词鞘裁丛?
我就是看的實際開票的金額,填的是不含稅的銷售額,從開票系統(tǒng)里查的,應稅貨物銷售額不就應該填寫開票系統(tǒng)里的實際銷售額嗎?
你好。申報增值稅是按不含 稅金額申報的。
老師,我知道是按不含稅的銷售額申報的,所有的加起來比報稅會計申報的小2萬多,你知道這是怎么回事嗎
是還有未開票收入申報在一起的嗎?
我也不清楚才問你啊,你剛才不是說未開票收入單獨列報嗎?
是的,如果全部報在開票那里也有可能的啊,正確的做法是填在未開票收入那里
申報系統(tǒng)里沒有未開票收入這一行
你好,報稅的系統(tǒng) 里有這一行,開票系統(tǒng)是沒有的
老師,我終于明白了,我剛才看的是總表,在附表一就能看到有未開票收入的,這下我看到的差的2萬多就是未開票的收入,謝謝你了老師。
你好,不客氣祝你工作愉快