你好,可以的,借其他業(yè)務(wù)成本貸制造費(fèi)用,借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本。
老師,我有個賬務(wù)上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當(dāng)時買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負(fù)數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
老師請問我們代收專利局費(fèi)用6000然后我們收了100服務(wù)費(fèi),客戶給我們轉(zhuǎn)對公6100其中6000是專利局給他們開票,100我們給開,然后做賬分一部分代收一部分收入這樣可以嗎
老師,我們之前買了一部分輔料,做了制造費(fèi)用,但現(xiàn)在這部分我們開票賣給了客戶,做了其他業(yè)務(wù)收入,成本這部分我直接沖減制造費(fèi)用可否?分錄怎么做
老師,我們租了辦公樓,再把部分辦公樓轉(zhuǎn)租給其他人,對方不需要我們開發(fā)票的,我們怎么做分錄呢,可以直接沖減我們的成本嗎,還是要做收入
請問這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務(wù)局讓我?guī)е?jīng)營生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買的,沒有合同也沒有房租,只有一個房本還不是我老板的名字?,F(xiàn)在我們要臨時補(bǔ)一個租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來付房租,然后我們老板說合同上寫上我們負(fù)責(zé)裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
老師,個體工商戶定期定額戶,貨物定額10萬,服務(wù)定期12萬,4一5月開票貨物普票13萬,服務(wù)未開票過發(fā)票,如果截止6.30都不再開具,這種情況下2季度申報時要交增值稅嗎
化工廠籌建時支付的安評費(fèi)環(huán)評費(fèi)。各種類似這樣的費(fèi)用是入收入成本還是入費(fèi)用啊
老師請教一下,計(jì)算不含負(fù)債的白塔值,第一種算式:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-負(fù)債/權(quán)益)??(1-25%) 第二種:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-25%)×負(fù)債/權(quán)益。 這兩種的區(qū)別在哪兒,硬是沒看懂。都是計(jì)算不含負(fù)債的β值
老師您好,請問2025年2024年,增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎?
老師,您好!請問下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價款嗎?還是只包含建筑期間攤銷的土地成本款,自建房土地攤銷的年限是40年?
為什么耗費(fèi)差異是價差?
請問老師,單位2024年的收入,因?yàn)楹贤K止有10萬元賬面已經(jīng)確認(rèn)收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報表,直接利潤表的收入減去10萬元??梢悦??
老師,初級知識 進(jìn)口不征,出口不退什么意思
借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:制造費(fèi)用 或者:制造費(fèi)用 貸:生產(chǎn)成本
不是的,你的制造費(fèi)用月末是不是結(jié)轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)車牌,這個需要紅沖的。
借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本,你這個做了沒有?
前期制造費(fèi)用是結(jié)轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本
紅沖的,要么你的制造費(fèi)用會出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額的。
我們成本會計(jì)直接做了 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:制造費(fèi)用
你好,那你看一下你的制造費(fèi)用是不是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額。
制造費(fèi)用不能為負(fù)數(shù)嗎?為什么
是的是的,它是資產(chǎn)類的科目。