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老師,我們之前買了一部分輔料,做了制造費(fèi)用,但現(xiàn)在這部分我們開票賣給了客戶,做了其他業(yè)務(wù)收入,成本這部分我直接沖減制造費(fèi)用可否?分錄怎么做

2022-08-01 13:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-08-01 13:18

你好,可以的,借其他業(yè)務(wù)成本貸制造費(fèi)用,借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本。

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快賬用戶5978 追問 2022-08-01 13:19

借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:制造費(fèi)用 或者:制造費(fèi)用 貸:生產(chǎn)成本

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齊紅老師 解答 2022-08-01 13:20

不是的,你的制造費(fèi)用月末是不是結(jié)轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)車牌,這個需要紅沖的。

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齊紅老師 解答 2022-08-01 13:20

借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本,你這個做了沒有?

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快賬用戶5978 追問 2022-08-01 13:23

前期制造費(fèi)用是結(jié)轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本

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齊紅老師 解答 2022-08-01 13:26

紅沖的,要么你的制造費(fèi)用會出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額的。

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快賬用戶5978 追問 2022-08-01 13:28

我們成本會計(jì)直接做了 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:制造費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2022-08-01 13:33

你好,那你看一下你的制造費(fèi)用是不是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額。

頭像
快賬用戶5978 追問 2022-08-01 14:19

制造費(fèi)用不能為負(fù)數(shù)嗎?為什么

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齊紅老師 解答 2022-08-01 14:20

是的是的,它是資產(chǎn)類的科目。

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你好,可以的,借其他業(yè)務(wù)成本貸制造費(fèi)用,借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本。
2022-08-01
同學(xué)你好 借 其他業(yè)務(wù)成本 6500 制造費(fèi)用 -6500
2021-01-05
你好,出租的租金,應(yīng)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。不需要再攤銷了,之后每月攤銷的金額,應(yīng)計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本
2020-12-24
你好: 你這個業(yè)務(wù)分開描述下,后面有點(diǎn)亂。 使用原材料存在質(zhì)量問題。客戶應(yīng)該把你們銷售的存貨退給你們公司呀,(咱們描述的是退給你們供應(yīng)商) 供應(yīng)商開過來的發(fā)票是多少,是38萬元嗎? 賠款是多少。 原來38萬發(fā)票也不開了嗎? 你公司現(xiàn)在的原材料還需要給供應(yīng)商退回去嗎?
2020-12-08
同學(xué),你好,收入里直接減去
2020-11-20
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