你好,可以的,可以這么做。
我們公司替客戶交了電費(fèi),電局給我們開了一張總金額的發(fā)票,其中有一部分錢是屬于客戶的,現(xiàn)在我們收了客戶的錢,然后給客戶開了收這筆電費(fèi)的發(fā)票,應(yīng)該怎么合理做賬?
老師請問我們代收專利局費(fèi)用6000然后我們收了100服務(wù)費(fèi),客戶給我們轉(zhuǎn)對公6100其中6000是專利局給他們開票,100我們給開,然后做賬分一部分代收一部分收入這樣可以嗎
老師,我們是兩個(gè)公司合作檢測儀器等,我們給客戶開了發(fā)票,然后分給合作方一部收入,他給我們開發(fā)票是檢測費(fèi),我們收到發(fā)票就是成本,這樣對嗎?
老師 我們是交警大隊(duì)下面的服務(wù)所 我們辦理車子落戶等業(yè)務(wù) 收入一部分是歸交警的 我們收一點(diǎn)服務(wù)費(fèi) 然后 最近交警他們給我們都發(fā)了二維碼 讓客戶直接掃 直接進(jìn)他們的賬戶了 我們不好和客戶說分開掃 領(lǐng)導(dǎo)讓我們把錢打給我們的一個(gè)工作人員 讓他收取客戶的錢然后由他單獨(dú)打給交警屬于他們的那部分 這樣可行嗎 要怎么出賬啊
老師,我們專利繳費(fèi)替客戶代繳的,然后專利局有那個(gè)收據(jù)寫的客戶抬頭,但是我們是以我們公司抬頭開具發(fā)票給客戶的,就不把收據(jù)給客戶了,這個(gè)收據(jù)能成為我們的成本嗎
老師,比如31號充的會(huì)員下月1號才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個(gè)地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開票收入,填報(bào)的話會(huì)罰款?
老師請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤的勾稽關(guān)系,謝謝
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。