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老師進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那么是不是增值稅稅加計抵減10%的金額也轉(zhuǎn)出,咋做會計分錄

2022-07-30 19:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-30 19:03

你好,同學(xué),你原來科目怎么做賬的啊

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快賬用戶4086 追問 2022-07-30 19:07

借應(yīng)交增值稅增值稅加計抵減貸遞延收益,因為我們一直有留抵稅額還沒享受上這個

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齊紅老師 解答 2022-07-30 19:09

那你把這個上面的科目沖回就可以了啊

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你好,同學(xué),你原來科目怎么做賬的啊
2022-07-30
你好 填寫加計扣除抵減金額
2021-02-03
?計提加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022-10-24
你好 是的是這樣的對? ?要交增值稅了
2023-05-12
您好,圖片分錄是錯誤,不需要全部結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅明細(xì)
2022-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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