你好,那剩下的這十塊錢需要對(duì)方退回來嗎?
老師,現(xiàn)在有一筆這樣子的業(yè)務(wù) 該筆費(fèi)用是電商物流成本,實(shí)際不含稅是7110.4元,我們雙方各承擔(dān)3%的稅 所以最終付款7323.71元,現(xiàn)在對(duì)方開了7537.02元的專票,我們?cè)撛趺醋鲑~呢?
老師,由一個(gè)費(fèi)用的業(yè)務(wù)實(shí)際是50元,但是對(duì)方開發(fā)票是60元,我們給對(duì)方付款也是60元,那我們本期應(yīng)該如何做賬,怎么在賬上體現(xiàn)那10元的差異
老師我們?cè)谔熵埰脚_(tái)的貸款,本月還款本金加利息合計(jì)是100元,本金是90元,利息是10元,我入賬分錄是 借:短期借款100 應(yīng)收票據(jù)10元 貸:銀行存款100元 隔了好幾個(gè)月讓對(duì)方給我們開發(fā)票,對(duì)方給我們開了9.9元的利息發(fā)票,告知利息給我們減免了0.1元,我們當(dāng)時(shí)打款100元是打到我們支付寶賬戶,扣款日會(huì)從我們支付寶賬戶自用扣款,那我賬上掛著應(yīng)收票據(jù)是10元,實(shí)際收到發(fā)票是9.9元,我應(yīng)該怎么調(diào)賬
老師你好!請(qǐng)問下我們公司機(jī)械幫對(duì)方公司做事30000元,然后用了對(duì)方公司10000元的油費(fèi),那么實(shí)際對(duì)方公司欠我們公司20000元的機(jī)械工時(shí)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方會(huì)計(jì)讓我開票給他們公司,那么是開20000元的發(fā)票給他們吧,但是對(duì)方會(huì)計(jì)讓我開30000元發(fā)票給他,那這樣不是對(duì)不上,他們收到票,只付款我們2萬,這樣對(duì)嗎,謝謝老師
老師早上好,我公司收到了一張服務(wù)費(fèi)發(fā)票金額是227400元,然后我入了勞務(wù)成本科目,實(shí)際給對(duì)方付款式220000元,現(xiàn)在是對(duì)方把發(fā)票金額多開了,賬上還掛了數(shù)字,實(shí)際也不會(huì)再把剩下的給對(duì)方付款了,老師這種情況我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬合適呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
等下次業(yè)務(wù)少給10元
對(duì)方少開10元發(fā)票
借管理費(fèi)用50,預(yù)付賬款貸銀行存款60。
那發(fā)票就少記賬10元了,記賬金額和發(fā)票金額是不一致的沒事嗎
沒有關(guān)系的,可以的。
對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)發(fā)票多了可以少記賬,發(fā)票少了可以多記賬嗎?下個(gè)月發(fā)票實(shí)際金額少10元,我記賬的時(shí)候費(fèi)用要多10元,沒關(guān)系嗎?
你好可以的 沒關(guān)系的