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建筑行業(yè)6月底多開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票,7月份紅沖,7月的開(kāi)票情況是正數(shù)金額小于負(fù)數(shù)金額,這種情況怎么報(bào)稅,做賬呢?

2022-07-27 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-27 09:57

你好,這種情況的話(huà),你是一般納稅人對(duì),你可以先把你的收入填成零,然后,正常申報(bào),等到后期你的開(kāi)發(fā)票有正數(shù)的時(shí)候,在未開(kāi)票收入那里再填寫(xiě)負(fù)數(shù),進(jìn)行一個(gè)沖減。

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你好,這種情況的話(huà),你是一般納稅人對(duì),你可以先把你的收入填成零,然后,正常申報(bào),等到后期你的開(kāi)發(fā)票有正數(shù)的時(shí)候,在未開(kāi)票收入那里再填寫(xiě)負(fù)數(shù),進(jìn)行一個(gè)沖減。
2022-07-27
您好 1、開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí),填寫(xiě)申報(bào)表時(shí),填寫(xiě)的是正數(shù)銷(xiāo)售額抵減紅字發(fā)票負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額后的金額。 2、有未開(kāi)票收入需要申報(bào)時(shí),填寫(xiě)到附表一“未開(kāi)具發(fā)票”項(xiàng)目欄次。 3、作廢的情形是不涉及填寫(xiě)申報(bào)表的。 4、有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形,需要填寫(xiě)附表二“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目欄次。
2020-09-08
您好 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月需要繳納增值稅嗎
2024-01-04
你好同學(xué),由于是特殊情況,您需要去大廳去申報(bào)才可以。
2024-01-04
你好 ;? 你是小規(guī)模還是一般納稅人;? 你稅費(fèi)負(fù)數(shù)了。 你到時(shí)可以申請(qǐng)退稅的 或者以后抵減即可? ?
2022-09-26
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