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老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計折舊的計提表一直錯誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費用-折舊 -3w 貸:累計折舊 -3w

2025-05-14 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-14 13:07

你好,可以的,這樣就影響25年的利潤

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快賬用戶1104 追問 2025-05-14 13:08

好的,利潤沒事的,本來就多提了,是得加上。所得稅年報數(shù)據(jù)和上一年就對不起來,這樣沒事吧?

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齊紅老師 解答 2025-05-14 13:09

不要緊的,企業(yè)接受就可以

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快賬用戶1104 追問 2025-05-14 13:09

好嘞謝謝

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齊紅老師 解答 2025-05-14 13:10

不客氣祝你工作順利

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你好,可以的,這樣就影響25年的利潤
2025-05-14
您好,那您紅字沖回錯誤分錄,按正確重新做,您目前的折舊全計提完畢?
2021-12-17
同學(xué),你好 之前的季度報表需要更正
2025-04-02
你好,匯算清繳數(shù)據(jù)和第4季度數(shù)據(jù) 不一致,是正常的
2022-03-28
首先,沖錯誤的分錄 借,管理費用-20 貸,相關(guān)科目 借,無形資產(chǎn)20 貸,相關(guān)科目 補折舊 借,管理費用 貸,累計攤銷 如果跨年,管理費用用以前年度損益調(diào)整科目代替
2022-03-30
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