看下發(fā)票有備注支付企業(yè)代扣代繳嗎?沒有的,不需要企業(yè)申報(bào)個(gè)稅的。
老板賣出去2萬多的柴火,對(duì)方公司要求開票,老板是法人這個(gè)不是我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍不能以老板名義賣給對(duì)方公司,老板喊我用我的身份去繳稅給對(duì)方公司開一個(gè)個(gè)稅完稅證明這個(gè)不會(huì)影響我吧
老師,我們工地是個(gè)人供菜,去稅務(wù)局代開的發(fā)票,我要他身份證復(fù)印件附后面嗎?還需要什么?
老師,蔬菜店個(gè)體戶需要個(gè)人代開普票,這個(gè)原來是我們老板身份證代開的,現(xiàn)在老板要拿我身份證代開發(fā)票,這個(gè)是不是對(duì)方公司會(huì)要在個(gè)稅系統(tǒng)里面申報(bào)我的個(gè)人所得,我要扣稅的
老師,公司是向一個(gè)體戶購(gòu)買一些石材,這個(gè)個(gè)體戶沒有自己的稅控盤,也沒領(lǐng)過發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方是拿著自己的身份證去稅務(wù)局代開,他是以個(gè)人還是個(gè)體戶身份開具呢
我們是一般納稅人,租的個(gè)人的房子做門店銷售,對(duì)方不給開發(fā)票,我們?nèi)绻ザ悇?wù)局代開發(fā)票需不需要帶著對(duì)方的身份證復(fù)印件
請(qǐng)問為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對(duì)方幾十萬,但是對(duì)方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤(rùn)有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地,順便也邀請(qǐng)讓周圍商店一起參與來我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營(yíng)賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對(duì)方收入,也不需要我們開票,那我們財(cái)務(wù)怎么來做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對(duì)方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理?。?/p>
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營(yíng)業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請(qǐng)問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
有這種代扣代繳個(gè)人所得稅字樣,請(qǐng)問拿會(huì)計(jì)身份證去代開發(fā)票沒事嗎?還有就是這個(gè)個(gè)人代開普票每月開票限額是多少額度
有代扣代繳的這種影響,你次年匯算清繳,需要合并到工資薪金一塊算個(gè)稅。
每個(gè)月沒有金額限制的,年累計(jì)有限制,我們這邊是300萬。
那就是不要拿會(huì)計(jì)的身份證去代開,如果寫的代扣代繳就是對(duì)方公司還是會(huì)申報(bào)到個(gè)稅客戶端,還是自己每年搞個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候涉及補(bǔ)稅對(duì)吧。限額300萬就免稅還是按等級(jí)繳納所得稅,就像生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一樣,老師
如果寫的代扣代繳就是對(duì)方公司還是會(huì)申報(bào)到個(gè)稅客戶 銷售方是個(gè)人 有代扣代繳 企業(yè)就得申報(bào)
300萬不是免稅的,是銷售額 是一共可以開這些發(fā)票,可以開出來的發(fā)票沒有算稅。
老師,現(xiàn)在所有的普票都是免稅,那我們店銷售食用油開清單給對(duì)方也是開免稅嗎?
你好 你們是小規(guī)模的可以的
我們是個(gè)體戶,不知道我們老板有沒有做稅務(wù)登記,他都是個(gè)人名字去代開發(fā)票,我們有銷售糧油,但是我開的都是小菜免稅,所以問你下,那就是糧油可以開免稅出來。,
個(gè)體戶他有一般納稅人,也有小規(guī)模。
做了稅務(wù)登記的才能開發(fā)票
個(gè)人和小規(guī)模開的增值稅普票 四月份之后都是免增值稅免附加稅的