不用調(diào)整,用應(yīng)付賬款科目也可以。
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)8月份有一筆憑證記錯了科目,應(yīng)該記預(yù)付賬款,錯記為銷售費用,直接計入當(dāng)期損益了,現(xiàn)在怎么改呢
發(fā)現(xiàn)上年度會計科目入錯了,應(yīng)掛預(yù)付賬款,掛成了其他應(yīng)收款,要怎么調(diào)整?
老師我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年記錯科目了預(yù)收賬款錯記錯成應(yīng)收賬款了怎么處理了呀現(xiàn)在,在快賬里面怎么調(diào)整賬目
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入做錯了,主營業(yè)務(wù)收入和預(yù)收賬款借貸方記錯了,怎么處理
老師你好,我問下,2022年度的其他應(yīng)收款,二級科目人名記錯了,2023年怎么調(diào)整, 借,其他應(yīng)收款 張三 貸 其他應(yīng)收款 李四 這個是當(dāng)年發(fā)現(xiàn)做錯了我調(diào)整了,發(fā)現(xiàn)調(diào)整重了,現(xiàn)在需要反一下,要用以前年度損益調(diào)整嗎,怎么做呀
老師,如果說7月末下來,8月1號有新會計接手,7月16號交接的,那是不是也得缺多少發(fā)票,統(tǒng)計完了把7月的賬做完了才能算完事呀
小規(guī)模納稅人收優(yōu)惠,增值稅所得稅怎么減免
老師,請問,公司2023年7月租賃一棟房產(chǎn)3年,用于生產(chǎn)經(jīng)營,每年7月1日支付租金,即租金支付時間為2023年7月1日,2024年7月1日,2025年7月1日,請問未確認(rèn)融資費用,計算到哪天為止
一般納稅人可以開一個點的普通發(fā)票嗎
債權(quán)投資到底屬于貨幣性資產(chǎn)還是屬于非貨幣性資產(chǎn)呢?債權(quán)投資不是屬于金融工具里邊的嗎?
主營業(yè)務(wù)收入有一個25000的退費,利潤表好像按貸方發(fā)生額累計的,應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,發(fā)票的銷售方為企業(yè),貨款可以轉(zhuǎn)賬給法人嗎?還是只能轉(zhuǎn)到公司賬戶
如何查看學(xué)堂的答疑是不是終身答疑?
出口發(fā)票的條款方式可以跟報關(guān)單不一致嗎
老師,公司購入茅臺酒5箱,用于業(yè)務(wù)招待,計入什么科目,有什么風(fēng)險
原來是借應(yīng)收賬款:貸主營業(yè)務(wù)收入,改為:借應(yīng)付賬款:貸主營業(yè)務(wù)收入?這樣不是很怪 嗎?
應(yīng)收賬款改為應(yīng)付賬款,這不對。除非原來你欠對方錢,欠應(yīng)付賬款,這樣可以。
那我現(xiàn)在怎么改正呀原來記錯了預(yù)收賬款記成應(yīng)收賬款了
預(yù)收賬款可以用應(yīng)收賬款代替,不用更正。
是直接沖應(yīng)收成負(fù)數(shù),預(yù)收成負(fù)數(shù)?
我的數(shù)據(jù)就是不對呢
不過謝謝老師了 我自己再想一下吧
就是預(yù)付賬款用應(yīng)付賬款科目做帳了,這個不用調(diào)整,沒問題。
因為不設(shè)置預(yù)收賬款科目的,可以用應(yīng)收賬款科目來代替,所以不用調(diào)整。