不用調(diào)整,用應(yīng)付賬款科目也可以。
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)8月份有一筆憑證記錯(cuò)了科目,應(yīng)該記預(yù)付賬款,錯(cuò)記為銷(xiāo)售費(fèi)用,直接計(jì)入當(dāng)期損益了,現(xiàn)在怎么改呢
發(fā)現(xiàn)上年度會(huì)計(jì)科目入錯(cuò)了,應(yīng)掛預(yù)付賬款,掛成了其他應(yīng)收款,要怎么調(diào)整?
老師我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年記錯(cuò)科目了預(yù)收賬款錯(cuò)記錯(cuò)成應(yīng)收賬款了怎么處理了呀現(xiàn)在,在快賬里面怎么調(diào)整賬目
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入做錯(cuò)了,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和預(yù)收賬款借貸方記錯(cuò)了,怎么處理
老師你好,我問(wèn)下,2022年度的其他應(yīng)收款,二級(jí)科目人名記錯(cuò)了,2023年怎么調(diào)整, 借,其他應(yīng)收款 張三 貸 其他應(yīng)收款 李四 這個(gè)是當(dāng)年發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了我調(diào)整了,發(fā)現(xiàn)調(diào)整重了,現(xiàn)在需要反一下,要用以前年度損益調(diào)整嗎,怎么做呀
之前成立的公司,一直沒(méi)有用,也沒(méi)有零申報(bào),怎么辦
預(yù)付訂房給客戶(hù)的費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)入賬那個(gè)科目,屆時(shí)開(kāi)票后是如銷(xiāo)售費(fèi)用-住宿費(fèi)嗎
混凝土公司購(gòu)入萃取劑,標(biāo)準(zhǔn)粉,金額不大,可以入什么費(fèi)用
老師擔(dān)保費(fèi)怎樣做賬,我們是怎做賬,我們是找擔(dān)保公司擔(dān)保
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是認(rèn)繳制成立,沒(méi)有實(shí)繳,那實(shí)收資本怎么填?
老板老板娘的社保掛在廣州從公司全額繳這種都入個(gè)人和公司部分都走社保嗎?然后一次付一年的要不要按月分?jǐn)偦蛘哂?jì)提?
2024年年報(bào),從圖片看扣除非經(jīng)常性損益是多少?怎么計(jì)算出來(lái)?在報(bào)表里面有些出來(lái)扣除非經(jīng)常性損益的數(shù)據(jù)嗎? 可以把公式寫(xiě)出來(lái)嗎?
企業(yè)租用生產(chǎn)廠房和租用員工宿舍 掛賬是其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款
固定資產(chǎn)里面的軟件是不是也計(jì)入固定資產(chǎn)
老師,果干屬于免稅農(nóng)產(chǎn)品嗎?
原來(lái)是借應(yīng)收賬款:貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,改為:借應(yīng)付賬款:貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?這樣不是很怪 嗎?
應(yīng)收賬款改為應(yīng)付賬款,這不對(duì)。除非原來(lái)你欠對(duì)方錢(qián),欠應(yīng)付賬款,這樣可以。
那我現(xiàn)在怎么改正呀原來(lái)記錯(cuò)了預(yù)收賬款記成應(yīng)收賬款了
預(yù)收賬款可以用應(yīng)收賬款代替,不用更正。
是直接沖應(yīng)收成負(fù)數(shù),預(yù)收成負(fù)數(shù)?
我的數(shù)據(jù)就是不對(duì)呢
不過(guò)謝謝老師了 我自己再想一下吧
就是預(yù)付賬款用應(yīng)付賬款科目做帳了,這個(gè)不用調(diào)整,沒(méi)問(wèn)題。
因?yàn)椴辉O(shè)置預(yù)收賬款科目的,可以用應(yīng)收賬款科目來(lái)代替,所以不用調(diào)整。