同學(xué),你好 借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)收款
上年科目掛錯(cuò) 本來要掛營業(yè)外收入 掛成其他應(yīng)付款 錯(cuò)的分錄借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 本年該怎么操作
上年度科目過錯(cuò),本應(yīng)該是營業(yè)外收入,掛到其他應(yīng)付款,今年怎么調(diào)整?
發(fā)現(xiàn)前期會(huì)計(jì)二級科目掛錯(cuò)(應(yīng)付禮保掛成應(yīng)付工資)然后有筆應(yīng)付票據(jù)和應(yīng)付賬款掛錯(cuò),要調(diào)整嗎?
發(fā)現(xiàn)上年度會(huì)計(jì)科目入錯(cuò)了,應(yīng)掛預(yù)付賬款,掛成了其他應(yīng)收款,要怎么調(diào)整?
跨年怎么調(diào)整 20年借其他應(yīng)付款和其他業(yè)務(wù)收入掛錯(cuò)名字了 現(xiàn)在怎么調(diào)整
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
直接可以這么調(diào)?不用先紅字沖銷原來的分錄,在做正確的分錄?
老師,還在嗎?
同學(xué),你好 可以這么調(diào)整
摘要怎么寫?
同學(xué),你好 調(diào)整分錄
兩種方法都可以用是吧?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的