你好,具體的是哪一個科目出現(xiàn)了紅字?
老師 我們公司發(fā)工資都是老板的卡轉賬 現(xiàn)在我們老板不想從他個人卡上發(fā)工資了 也不想走對公戶 因為有的員工沒有上社保 這種情況該怎么處理呢?
老師 我們是勞務公司、 在15號發(fā)工資的時候 錯把一位員工的工資備注成管理費了 這個員工也聯(lián)系不上了 不能退回。那這種情況只能發(fā)管理費發(fā)票嗎? 銀行轉賬備注寫錯了 是怎么處理呢
老師好,今天發(fā)完工資后,變成-53紅字, 這是怎么回事?遇到這種情況要怎么處理呢?工資我對過了也沒有發(fā)錯。
老師好,發(fā)完工資后應付職工薪酬變成負數(shù)紅字怎么辦?每月的計提和發(fā)工資都核對過了,沒有錯誤的。這種情況怎么處理,相差53元。
老師,請問一下這種情況要怎么辦后面沒有發(fā)工資了工資也不發(fā)了,多交了一個月社保,這種情況要怎么處理呢
老師,我們向農戶收購蔬菜,農產品發(fā)票開具,在哪里辦理
老師,辦一個蔬菜個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照,需要什么條件,要辦食品經營許可證
打樁的活是開勞務費還是工程服務
干的引孔的活開勞務費還是工程服務
有個包工頭把工資墊付了?,F(xiàn)在要轉給他 可以做成工資嗎
老師,企業(yè)購買華為ADS軟件要交印花稅嗎?物業(yè)開的水電費發(fā)票要交印花稅嗎?企業(yè)購買的印刷品要交印花稅嗎?
我司在9月5號采購了一批貨,隨貨同行單的時間是9月5日,9月8號這批貨我司驗收入庫,供應商在9月10日開了發(fā)票,結果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個品的單價有誤,但發(fā)票上的單價無誤,反饋給供應商,供應商針對這一個品重新開具一張正確單價的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當天日期9月25日了,請問這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚,會不會虛開發(fā)票的風險?
老師好,請問多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內容限制嗎?
請問:企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財務記賬,借:管理費用 貸:應付職工薪酬 ,這筆費用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個是幼兒園會計和一個出納一個會計一個辦公室,一個是建筑公司內賬會計和老板一個辦公室,選擇哪里比較好啊
應付職工薪酬
是這樣子的。
看計提的時候是不是少做了計提