你好,你沒(méi)有繳納過(guò)就沒(méi)法抵扣的。
您好,我們單位上個(gè)月有增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280,填到了增值稅減免稅申報(bào)表里,本月沒(méi)有銷項(xiàng)稅,所以本月實(shí)際抵扣是0,期末余額為280,但是這個(gè)表一直保存不了,點(diǎn)保存沒(méi)有反應(yīng)是什么原因?換了電腦和瀏覽器還是不行
老師 您好!我們湖南電子稅務(wù)上給我們單位的行業(yè)名稱是應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā),現(xiàn)在需要提交增值稅使用加計(jì)抵減政策聲明 行業(yè)名稱沒(méi)有我們這項(xiàng) 我們可以選專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)或者研發(fā)和技術(shù)服務(wù)業(yè) 或者信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 都可以么 這個(gè)選不對(duì)的話 會(huì)有影響么 謝謝
老師,單位是小規(guī)模納稅,一直沒(méi)有交過(guò)稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)。也沒(méi)有抵減過(guò)增值稅。這個(gè)政策文件有嗎。
老師,您好!我們是小規(guī)模企業(yè),2018年的稅控技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)280,當(dāng)時(shí)直接做會(huì)計(jì)分錄:借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,沒(méi)有進(jìn)管理費(fèi)用,也沒(méi)有抵減增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)這樣做是錯(cuò)誤的,今年需要怎么改正回來(lái)
老師,您好,我們有個(gè)小規(guī)模納稅人的公司,因?yàn)槎际鞘盏膶W(xué)員培訓(xùn)費(fèi),沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,在稅局申報(bào)增值稅,開(kāi)出來(lái)的增值稅完稅憑證品目名稱是信息技術(shù)服務(wù),這樣后期有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
老師,我知道沒(méi)交過(guò)不用抵扣,問(wèn)什么我們不交呢,是有政策直接減免了吧。那個(gè)政策我想看一下。因?yàn)閯倓倢9軉T發(fā)通知了,讓抵扣呢。
你們不繳納,不是因?yàn)檎卟唤?,是你們單位違規(guī)了不交,到時(shí)候你注冊(cè)的時(shí)候會(huì)一塊兒讓你補(bǔ)上的,我們遇到。
老師,我們是用的九賦的稅控盤,沒(méi)有繳費(fèi)也能用嗎。
你好,對(duì)的是的,可以使用的,但是對(duì)方不給你提供服務(wù),到期了就應(yīng)該交費(fèi)。