你好,當(dāng)時(shí)你分錄怎么做的?
請問,公司賬上進(jìn)項(xiàng)稅余額有-40萬,5月份留底退稅退了退了35萬,應(yīng)該怎么做賬
老師,4月份申請了留底退稅并且4月份收到了錢50000元,5月份報(bào)4月的稅時(shí),已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?,F(xiàn)在6月份要報(bào)5月份的稅,但是主表上13行上期留底稅額依然有50000,這樣對(duì)嗎?
我們公司上個(gè)月有留底稅為了不退稅,稅務(wù)局喊進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那6月份的賬怎么做
我5月份進(jìn)項(xiàng)稅額1.4萬,銷項(xiàng)稅額0.23萬現(xiàn)在留底還有1.1萬,稅務(wù)局為了避免退稅讓我做個(gè)假的銷項(xiàng),我怎么做假的銷項(xiàng)
22年6月份讓更正21年12月份的申報(bào)表,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,12月不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候不僅不用上稅,而且還有留抵稅額,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之后就需要繳稅了,那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
買了電器,怎么知道對(duì)方商鋪有沒有開票給我呀
本月憑證做上月工資合理嗎?比如9月做的8月的憑證是做7月工資表,相當(dāng)于7月工資9月才申報(bào),工資表每次比憑證晚一個(gè)月合理嗎
老師,10000的商品,給客戶讓八個(gè)點(diǎn)是怎么計(jì)算呀
請問這道題他最后要求的新增的息稅前利潤,新增的息稅前利潤=新增的邊際貢獻(xiàn)?新增的固定成本 為什么這里面減的是12萬乘以40%,而不是直接減12萬呢?
老師對(duì)方想把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,他的公司有問題了,他和我們公司沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),能不能把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們。
請問老師,民辦私立學(xué)校高中的住宿費(fèi)按月分?jǐn)倖幔?-下一年1月,3-6月,是按照9個(gè)月分?jǐn)倖??我只知道學(xué)費(fèi)分?jǐn)?,住宿費(fèi)不太清楚
老師,公司這邊讓開40多萬產(chǎn)品銷售發(fā)票(分兩個(gè)月一個(gè)月開20多萬),但是這都沒有實(shí)際生產(chǎn)的,去哪里結(jié)轉(zhuǎn)成本哦,
老師,請教一下,用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金,給員工發(fā)工資,銀行需要什么材料呢?出納需要注意什么事項(xiàng),需要帶工資表嗎?
老師為什么是48.6%-54%呢。差額分析法是不是算出來的就是替換掉的項(xiàng)目的差額
可以解釋下這個(gè)圖么,
我沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
進(jìn)項(xiàng)稅額是4月份退的稅做賬了
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
5月份我申報(bào)稅費(fèi)的時(shí)候5月有進(jìn)項(xiàng)1.4萬稅務(wù)局為了避免退稅操作一個(gè)銷項(xiàng)1.4這樣就扣完了那我5月份賬咋做
然后6月份我沒有開票就不轉(zhuǎn)出來嗎
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
抵扣了,不需要交稅,也不需要操作其他的。
相當(dāng)于5月份做了一個(gè)假的銷項(xiàng),5月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng),申報(bào)表里有銷項(xiàng),做賬怎么做
對(duì)的是的,我上面不是給你寫了分錄了,做一個(gè)收入的。
那6月份呢
6月份我沒有開票做的那個(gè)假的分錄就不管他嘛
關(guān)鍵是我5月份開了個(gè)2萬多的票
你好,六月份你開了發(fā)票,墨沒有開發(fā)票的話,繼續(xù)做著這個(gè)就行,開了發(fā)票之后,你紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
這樣一來我5月份還要交2368的稅
銷項(xiàng)等于進(jìn)項(xiàng)不就可以。
你金額的時(shí)候,你填寫的和你的鏡像正好抵扣了不就。