你好,當(dāng)時你分錄怎么做的?

請問,公司賬上進(jìn)項稅余額有-40萬,5月份留底退稅退了退了35萬,應(yīng)該怎么做賬
老師,4月份申請了留底退稅并且4月份收到了錢50000元,5月份報4月的稅時,已經(jīng)做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。現(xiàn)在6月份要報5月份的稅,但是主表上13行上期留底稅額依然有50000,這樣對嗎?
我們公司上個月有留底稅為了不退稅,稅務(wù)局喊進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那6月份的賬怎么做
我5月份進(jìn)項稅額1.4萬,銷項稅額0.23萬現(xiàn)在留底還有1.1萬,稅務(wù)局為了避免退稅讓我做個假的銷項,我怎么做假的銷項
22年6月份讓更正21年12月份的申報表,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,12月不做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的時候不僅不用上稅,而且還有留抵稅額,做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出之后就需要繳稅了,那會計分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我還沒收到客戶的款項,目前服裝已經(jīng)寄給乙公司了,乙要求我開發(fā)票,這種可以開發(fā)票嗎?我還沒收到錢
老師,我們是一家鋼鐵貿(mào)易公司,關(guān)于運輸?shù)馁M用,別人可以給我們來運輸費的發(fā)票嗎?還是說運費本來就計入成本了
老師,費用報銷單上,復(fù)核簽字是在會計簽字后還是之前,哪個環(huán)節(jié),復(fù)核能是出納?
這個第二小題怎么算出來的 老師詳細(xì)解釋一下謝謝!
老師6月份增值稅申報錯了,又更正申報了產(chǎn)生了0.42元的退稅,老師可以不管他嗎?
為什么公司每年都要請會計師事務(wù)所來審計,出審計報告
老師 9月暫估80萬成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?
老師,從事船舶維修、檢修、電氣系統(tǒng)安裝調(diào)試,承接電氣自動化項目、通導(dǎo)、VRCS、LSA、FFA、安全檢測認(rèn)證等業(yè)務(wù)的企業(yè)的賬務(wù)處理有什么特點和難點?
第五小題怎么求出來的?詳細(xì)解釋一下謝謝老師!
老師好,法人變更出來個這提示,是啥意思呢?
我沒有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
進(jìn)項稅額是4月份退的稅做賬了
借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
5月份我申報稅費的時候5月有進(jìn)項1.4萬稅務(wù)局為了避免退稅操作一個銷項1.4這樣就扣完了那我5月份賬咋做
然后6月份我沒有開票就不轉(zhuǎn)出來嗎
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
抵扣了,不需要交稅,也不需要操作其他的。
相當(dāng)于5月份做了一個假的銷項,5月只有進(jìn)項沒有銷項,申報表里有銷項,做賬怎么做
對的是的,我上面不是給你寫了分錄了,做一個收入的。
那6月份呢
6月份我沒有開票做的那個假的分錄就不管他嘛
關(guān)鍵是我5月份開了個2萬多的票
你好,六月份你開了發(fā)票,墨沒有開發(fā)票的話,繼續(xù)做著這個就行,開了發(fā)票之后,你紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
這樣一來我5月份還要交2368的稅
銷項等于進(jìn)項不就可以。
你金額的時候,你填寫的和你的鏡像正好抵扣了不就。