你好,實(shí)際的金額是多少? 沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增處理?
我們是供應(yīng)商 比方說(shuō)發(fā)了一千萬(wàn)的貨給客戶(hù) 客戶(hù)按銷(xiāo)售給我們回款 剩下的沒(méi)賣(mài)掉的退回給我們 上個(gè)月按銷(xiāo)售回款給我們是一百萬(wàn) 但是需要扣掉費(fèi)用: 會(huì)員開(kāi)發(fā)服務(wù)費(fèi) 進(jìn)貨額的1.5% 是150000元 業(yè)務(wù)協(xié)作平臺(tái)服務(wù)費(fèi) 進(jìn)貨額的0.5% 是50000元 會(huì)員積分費(fèi)用 銷(xiāo)售額的0.5% 是5000元 支付服務(wù)費(fèi) 銷(xiāo)售額的0.5% 是5000元 會(huì)員促銷(xiāo)活動(dòng)費(fèi) 按每檔活動(dòng)銷(xiāo)售占比 是40000元 日常黑金營(yíng)銷(xiāo) 會(huì)員買(mǎi)鞋返點(diǎn)2%(每月28號(hào)會(huì)員日返5%) 是10000元 實(shí)際回款74萬(wàn)元 我想問(wèn)一下如果要算這些費(fèi)用總共占了多少個(gè)點(diǎn)怎么算,因?yàn)槊宽?xiàng)費(fèi)用扣費(fèi)的基數(shù)都不一樣(有按進(jìn)貨額扣有按銷(xiāo)售額扣)。
1、某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人適用稅率13%,2016年10業(yè)務(wù)(10分):(1)銷(xiāo)售一批貨物給某商場(chǎng),取得不含稅銷(xiāo)售收入100萬(wàn)元,同時(shí)取得貨物包裝物押金5獨(dú)記賬)。(2)自農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處購(gòu)買(mǎi)批農(nóng)產(chǎn)品作為原料,取得的農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票注明的價(jià)款為30(3)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給A商場(chǎng),在同一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額80萬(wàn)元、現(xiàn)金折扣2)外,銷(xiāo)售給A商場(chǎng)乙產(chǎn)品240件,含稅售價(jià)每件2260元。(4)采取以舊換新方式銷(xiāo)售丙產(chǎn)品100件,每件不含稅單價(jià)為6000元,另支付給顧客自品收購(gòu)款600元。(5)將價(jià)值50萬(wàn)元(不含稅)的丙產(chǎn)品投資于B企業(yè)。捐贈(zèng)10萬(wàn)元(不含稅)的丙產(chǎn)(6)外購(gòu)原材料批,取付增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款200萬(wàn)元增值概20)元,文付"費(fèi)用20萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅1.8萬(wàn)元。司從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)批材料,取得普通發(fā)系,柱明價(jià)款6萬(wàn)元。地值稅征收根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題:(1)計(jì)算第(1)(3)、(4)、(5)銷(xiāo)售額和視同銷(xiāo)售銷(xiāo)售額:(2)計(jì)算該企業(yè)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額;當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:(3)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期
計(jì)算各促銷(xiāo)活動(dòng)方案凈利潤(rùn)公司準(zhǔn)備在2020年3月份開(kāi)展一次針對(duì)中小型客戶(hù)的商品促銷(xiāo)活動(dòng)。在促銷(xiāo)活動(dòng)的醞釀釀階段,營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查,以銷(xiāo)售10000的無(wú)線鼠標(biāo)為基數(shù)確定了三個(gè)促銷(xiāo)方案方案一:折扣銷(xiāo)售,即將10000的無(wú)線鼠標(biāo)以8000元的價(jià)格銷(xiāo)售方案二:贈(zèng)送商品,即銷(xiāo)售10000的無(wú)線標(biāo)同時(shí)再贈(zèng)送價(jià)值2000元的數(shù)碼產(chǎn)品(數(shù)碼產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格1800元),無(wú)線鼠標(biāo)和贈(zèng)送的數(shù)碼產(chǎn)品開(kāi)在同一張發(fā)票上方案三:現(xiàn)金折扣,即銷(xiāo)售10000的無(wú)線鼠標(biāo),在收回貨款的同時(shí)給予2000元現(xiàn)金折扣公司總經(jīng)理對(duì)促銷(xiāo)活動(dòng)的涉稅問(wèn)題不甚了解,于是讓財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)三個(gè)方案的納稅和凈利潤(rùn)進(jìn)行測(cè)算,選擇最優(yōu)的促銷(xiāo)方案說(shuō)明:1)每銷(xiāo)售10000元的無(wú)線鼠標(biāo),材料成本(含稅)4186.65元、人工成本2225元、制造費(fèi)用170元;發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期間費(fèi)用為730元2)以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率為13%,進(jìn)項(xiàng)稅額只考慮采購(gòu)材料及采購(gòu)數(shù)碼產(chǎn)品取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票三個(gè)方案的預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)和所得稅怎么算
我司為了促進(jìn)產(chǎn)品銷(xiāo)售,給經(jīng)銷(xiāo)商的銷(xiāo)售顧問(wèn)每單100元的激勵(lì),這部分金額沒(méi)有發(fā)票,可以依據(jù)支付截圖正常入賬銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?如果不能怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)產(chǎn)品是我司銷(xiāo)售給客戶(hù)的,但是客戶(hù)產(chǎn)線上沒(méi)用完,把多余產(chǎn)品又退回我司了,開(kāi)具了這張銷(xiāo)售發(fā)票給我們,對(duì)于我司就是購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品了,購(gòu)買(mǎi)自產(chǎn)的產(chǎn)品,我們應(yīng)該怎么入賬?客戶(hù)也不讓我們開(kāi)紅字沖減銷(xiāo)售收入,如果我按照購(gòu)進(jìn)商品處理:借:庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅金 貸:應(yīng)收賬款 就只做這一個(gè)分錄就可以了?不涉及別的分錄?
老師您好,個(gè)體戶(hù)房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車(chē)作為公用車(chē),取得機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專(zhuān)用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷(xiāo)售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷(xiāo)售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類(lèi))是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫(xiě)分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類(lèi)免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷(xiāo)售收入?
每個(gè)月都會(huì)發(fā)生個(gè)幾千元,那正常的話這部分應(yīng)該怎么處理呢?
你好,需要取得相應(yīng)的發(fā)票入賬 借:銷(xiāo)售費(fèi)用,貸:銀行存款?
老師那這種情況在實(shí)務(wù)中有什么好的處理方式嗎?
你好, 沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增處理? (這個(gè)就是處理辦法啊)