方案一 增值稅 8000/1.13*13%-4186.65/1.13*13%=438.70,附加稅 438.70*12%=52.64,稅收收益 (8000/1.13-4186.65/1.13-2225-170-730-52.64)*75%=147.75 方案二 增值稅 12000/1.13*13%-4186.65/1.13*13%=898.88,附加稅 898.88*12%=107.87,稅后收益 (10000/1.13-1800-4186.65/1.13-2225-170-730-107.87)*75%=83.77 方案三 增值稅 10000/1.13*13%-4186.65/1.13*13%=668.79,附加稅 668.79*12%=80.25,稅后收益(10000/1.13-4186.65/1.13-2225-170-730-80.25)*75%=1454.48 方案三選擇
包工包料的安裝工程,開(kāi)9%的稅票項(xiàng)目名稱(chēng)怎么填
老師我問(wèn)下,以公司名義買(mǎi)的車(chē),車(chē)款有專(zhuān)票,保險(xiǎn)費(fèi)有專(zhuān)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?可以入固定資產(chǎn),保險(xiǎn)費(fèi)入管理費(fèi)用稅前抵扣嗎?
去年的專(zhuān)票今年能紅沖嗎
老師,稅務(wù)局發(fā)的通知(核實(shí)不動(dòng)產(chǎn)持有人上層股權(quán)架構(gòu)), 里面內(nèi)容是(書(shū)面寫(xiě)清楚2020年至今是否有在直接成間接持有你公司的任一層級(jí)企業(yè)或個(gè)人發(fā)生股權(quán)變更的情況) 老師,這是什么意思啊
我公司24年6月份買(mǎi)了個(gè)機(jī)器,但是之前外賬會(huì)計(jì)從來(lái)沒(méi)有計(jì)提折舊,我現(xiàn)在想從你25年4月份來(lái)分兩個(gè)季度補(bǔ)計(jì)提折舊,這個(gè)具體的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě),原值是16萬(wàn),分8年計(jì)提,殘值是百分之五,算出來(lái)每個(gè)月折舊是1583.33元,具體怎么做分錄啊
老師,請(qǐng)問(wèn)一下專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓費(fèi)是不是免稅的吖? 就是我們收到一筆款項(xiàng),備注專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓費(fèi)的,那我們開(kāi)票需要繳納增值稅,或者企業(yè)所得稅還是其他稅的嘛
可以把自己的車(chē)租給自己注冊(cè)的個(gè)體戶(hù)嗎?具體要怎么做?
這個(gè)月報(bào)個(gè)稅到多少號(hào)
你好,老師,沖減了去年的多做的工資費(fèi)用,調(diào)整去年的資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)數(shù)和利潤(rùn)表對(duì)吧
你好,請(qǐng)問(wèn)一年?duì)I業(yè)收入5600萬(wàn)左右,應(yīng)付賬款應(yīng)該有多少余額算比較正常啊,我們賬上應(yīng)付是負(fù)數(shù),預(yù)付的多很多也沒(méi)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),我們要填給客戶(hù)填多少比較合理