你好,一般不會超過20%的了。
開發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來,確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對應(yīng)一個月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價(jià)都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
老師,我們公司是做培訓(xùn)類服務(wù)的,經(jīng)常和政府單位打交道,比如,我們給對方提供培訓(xùn),對方實(shí)際應(yīng)該付給我們金額應(yīng)該是2萬,但是,對方領(lǐng)導(dǎo)要我們3萬發(fā)票,這種類型業(yè)務(wù)還比較多。請問,如果以開票確認(rèn)收入,那這一萬的差額在賬務(wù)上怎么處理?有什么好的稅務(wù)籌劃和回避風(fēng)險(xiǎn)的方法嗎?
老師,我們公司這個業(yè)務(wù)比較繞 我先一點(diǎn)一點(diǎn)跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預(yù)收款,收到時 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費(fèi)時,可能我們會多扣客戶的預(yù)付款,也就是說原本客戶預(yù)付款是100,運(yùn)費(fèi)是90,但實(shí)際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因?yàn)榭蛻艏募酆蟮囊恍﹩栴},導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補(bǔ)給客戶的款項(xiàng)20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預(yù)付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師,我們公司這個業(yè)務(wù)比較繞 我先一點(diǎn)一點(diǎn)跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預(yù)收款,收到時 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費(fèi)時,可能我們會多扣客戶的預(yù)付款,也就是說原本客戶預(yù)付款是100,運(yùn)費(fèi)是90,但實(shí)際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因?yàn)榭蛻艏募酆蟮囊恍﹩栴},導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補(bǔ)給客戶的款項(xiàng)20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預(yù)付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師您好,請教一個問題,我們公司給客戶做了個停車場系統(tǒng),由我們代收停車費(fèi),也由我們公司開具停車費(fèi)發(fā)票給那些停車的人,再扣除稅金和稅負(fù)之后的錢付給我們客戶公司,這樣客戶公司是不是應(yīng)該也得給我們開票?我們公司控制稅負(fù)的點(diǎn)數(shù)應(yīng)該按多少合適?我們現(xiàn)在是一般納稅人,是否用一家小規(guī)模納稅人公司去做這項(xiàng)業(yè)務(wù)比較合適,老師們有沒有更好的建議?謝謝
自產(chǎn)自銷雞蛋,免征企業(yè)所得稅嗎?
公司收到一張半夜開的發(fā)票沒事吧
老師,我們是園林綠化公司,項(xiàng)目在武漢,購進(jìn)的苗木是從大慶安達(dá)購進(jìn)的,稅局要求我們提供四流,我們只有購銷合同,購銷轉(zhuǎn)賬憑證,購進(jìn)發(fā)票,但是需要的物流信息,我們沒有,我應(yīng)該怎么處理呢
老師,我們在2月收貨原材料,但是票是3月收到的,那我們?nèi)胭~時間是2月還是3月呢
公積金我在工資里扣一部分,為什么它還會補(bǔ)同樣多的錢,補(bǔ)錢真的有這么好嗎
甲企業(yè)基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)乙產(chǎn)品,一依次經(jīng)過三道工序,每道工序的輔助材料消耗定額分別為12kg,16kg,22kg。月末完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品采用約當(dāng)產(chǎn)量法(加權(quán)平均法)分配成本。假設(shè)該輔助材料在每道工序加工程度到本工序的60%時一次性投入,目前各工序月末在產(chǎn)品的數(shù)量分別是100件、80件、60件、平均完工程度分別為30%、50%、80%,最終完工產(chǎn)品152件。假設(shè)輔助材料費(fèi)用的月初在產(chǎn)品金額為4200元,本月投入輔助材料為23544元,則本月完工產(chǎn)品應(yīng)分配的輔助材料費(fèi)用為( )元。 A.17454.83 B.18240 C.19891.92 D.23638.39 這個怎么計(jì)算,計(jì)算思路如何?
老師,我公司是一般納稅人,主要是運(yùn)營菜市場的市場管理公司,因?yàn)橹鳡I業(yè)務(wù)收入是攤位費(fèi)和市場周邊的商鋪收租,其中攤位費(fèi)因?yàn)槭抢竦?,申請了簡易征稅,那么我公司是所有的進(jìn)賬都不能抵扣嗎? 我們公司委托了了其他物業(yè)公司A做運(yùn)營,所以每個月的物業(yè)費(fèi)是主營業(yè)務(wù)成本,那么A開進(jìn)來的專票我能抵扣嗎?
老師您好。我在為一家以非盈利性機(jī)構(gòu),做會計(jì)代賬。我想問一下,我下個月開始,就要建賬套,開始做賬了,但是我聽說從明年開始,會有新的非盈利性機(jī)構(gòu)會計(jì)準(zhǔn)則出臺,那么到時候,我們會不會要求重新建賬套,重新做賬。謝謝
老師,快賬進(jìn)銷存銷售單怎么打印啊
老師毛利率法就是為了工作量大應(yīng)急用嗎,等明細(xì)賬出來之后,再以明細(xì)賬為準(zhǔn)調(diào)毛利率嗎