?你好;? 1. 錯誤了就去改下; 你之前去大廳改的嗎? ?
老師,請問企業(yè)所得稅表現(xiàn)在不用自己填了是吧,我看已經(jīng)根據(jù)財務(wù)報表自動生成了,但是我申報的時候出現(xiàn)風(fēng)險提示服務(wù),出現(xiàn)提示是怎么回事?資產(chǎn)加速折舊攤銷這個表不用報吧
你好,老師。二季度企業(yè)所得稅季報時,先填寫了財務(wù)報表提交后發(fā)現(xiàn)有誤,后來我把報表改了。再去填寫季度所得稅報表后提交,做風(fēng)險評估為什么老是顯示掃描不通過,出現(xiàn)提示讓對比的數(shù)學(xué)還是改動之前的,這樣我忽略直接申報不會有問題吧。我重新看了報表現(xiàn)在的數(shù)字是我改動之后的呀。謝謝!
老師好 請問我申報企業(yè)所得稅的時候有風(fēng)險提示,之前財務(wù)報表我申報過一次但是數(shù)據(jù)錯了,我昨天重新改正了,但是今天申報所得額風(fēng)險提示財務(wù)報表的利潤表的數(shù)據(jù)是我之前錯的 這咋回事
老師,我報稅時提示我利潤表和企業(yè)所得稅利潤不一至,我看過了一樣的,我之前報財務(wù)報表時數(shù)據(jù)填錯我作廢了,但是顯示的數(shù)據(jù)還是之前錯誤的數(shù)據(jù)為什么
老師你好,我今天報企業(yè)所得稅,之前計提所得稅是按沒扣除虧損之前的數(shù)報的,但是系統(tǒng)自動把虧損算里了,導(dǎo)致現(xiàn)在賬表不一致,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么辦?還有我剛才想更正申報財務(wù)報表,由于之前暫估費(fèi)用 ,導(dǎo)致本期沖回管理費(fèi)用為負(fù)數(shù),這回上面顯示不通過,我現(xiàn)在是不更正申報呀?主要就是所得稅計提錯了
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
我已經(jīng)在電子稅務(wù)局更正過了
現(xiàn)在的數(shù)據(jù)都是對上的
?你好; 對上了? 還是提示你之前數(shù)據(jù)不對的; 找稅務(wù)局處理哈? ?