您好 風(fēng)險(xiǎn)提示可以跳過(guò) 沒(méi)有加速折舊發(fā)生 不需要填寫(xiě)的
財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了,利潤(rùn)是負(fù)數(shù)。接著申報(bào)企業(yè)所得稅:A20000表自帶生成利潤(rùn)負(fù)數(shù)了,A201010表是免稅的,我們沒(méi)有免稅,不需要填是嗎?A201020表是資產(chǎn)加速折舊,這個(gè)也不需要吧?A201030表是減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,這個(gè)需要填滿嗎?后面的提示掃描,技術(shù)成果,信息表都不用管是嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅表現(xiàn)在不用自己填了是吧,我看已經(jīng)根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表自動(dòng)生成了,但是我申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù),出現(xiàn)提示是怎么回事?資產(chǎn)加速折舊攤銷這個(gè)表不用報(bào)吧
你好,老師。二季度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí),先填寫(xiě)了財(cái)務(wù)報(bào)表提交后發(fā)現(xiàn)有誤,后來(lái)我把報(bào)表改了。再去填寫(xiě)季度所得稅報(bào)表后提交,做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為什么老是顯示掃描不通過(guò),出現(xiàn)提示讓對(duì)比的數(shù)學(xué)還是改動(dòng)之前的,這樣我忽略直接申報(bào)不會(huì)有問(wèn)題吧。我重新看了報(bào)表現(xiàn)在的數(shù)字是我改動(dòng)之后的呀。謝謝!
#提問(wèn)#老師,請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)所得稅匯算清繳的,資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整的明細(xì)表,我之前有一輛車已經(jīng)計(jì)提折舊了,后來(lái)這輛車報(bào)廢了,所以資產(chǎn)原值就被清理了,但是現(xiàn)在折舊的累計(jì)數(shù)就不匹配,風(fēng)險(xiǎn)提示就不通過(guò)這個(gè)要怎么處理呢?要在哪一個(gè)表里面做調(diào)整?
老師你好,我今天報(bào)企業(yè)所得稅,之前計(jì)提所得稅是按沒(méi)扣除虧損之前的數(shù)報(bào)的,但是系統(tǒng)自動(dòng)把虧損算里了,導(dǎo)致現(xiàn)在賬表不一致,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么辦?還有我剛才想更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,由于之前暫估費(fèi)用 ,導(dǎo)致本期沖回管理費(fèi)用為負(fù)數(shù),這回上面顯示不通過(guò),我現(xiàn)在是不更正申報(bào)呀?主要就是所得稅計(jì)提錯(cuò)了
老師好,我公司購(gòu)買(mǎi)了土地,費(fèi)用總共是6220000萬(wàn)土地款,我公司是廣西的,小規(guī)模納稅人, 要交印花稅和契約稅,總共要交多少稅?
出口企業(yè) 進(jìn)貨憑證號(hào)是什么?
老師!我想問(wèn)一下!個(gè)人姓名沒(méi)有生僻字!但系統(tǒng)要求錄入生僻字!怎么錄入?
老師,你好,我們公司有一筆600萬(wàn)的外貿(mào)合同,是做耗材生意的,請(qǐng)問(wèn)如何合理使用稅費(fèi)更少?可以退稅,先交后退嗎?
你好,我們3月31申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi),4月1才收到款,3月申報(bào)表沒(méi)有申報(bào),4月申報(bào)表申報(bào)增值稅有影響嗎
老師,在公司把發(fā)票填好,放草稿箱,晚上下班回家檢查后再開(kāi)出發(fā)票,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,都是真實(shí)業(yè)務(wù)
建筑勞務(wù)分包是按合同金額入帳還是按開(kāi)票金額入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳沒(méi)有找到成本發(fā)票,但是賬里面已經(jīng)做了成本,是不是需要更改賬目?
個(gè)人所得稅里面。匯算清繳可以扣除的保險(xiǎn)是指扣的個(gè)人的部分,還是包括公司交的部分啊
之前會(huì)計(jì)把成本報(bào)少了,費(fèi)用很大,收入280萬(wàn),成本12萬(wàn),費(fèi)用盡267萬(wàn),毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳,我直接把費(fèi)用調(diào)到成本里面一些,把成本調(diào)到210萬(wàn),費(fèi)用57萬(wàn),這樣和實(shí)際賬務(wù)不一樣可有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣操作可以嗎,去更正第四季度表面,
那所得稅表就是不用手動(dòng)填是吧,這次表改了之后第一次報(bào),不敢提交,怕錯(cuò)
您核對(duì)一下數(shù)據(jù) 如果無(wú)誤 可以直接提交
好的,謝謝老師
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還有一個(gè)問(wèn)題,就是我在報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)本年累計(jì)數(shù)它自動(dòng)生成的都不對(duì),不過(guò)可以改,我都按照我的利潤(rùn)表改過(guò)來(lái)了,是是有這種情況嗎老師
是申報(bào)系統(tǒng)里面不正確么
對(duì)呀老師
那自己修改為正確的就好了 有的時(shí)候系統(tǒng)是會(huì)有誤
那我就放心了,謝謝老師
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