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其他公司的勞務(wù)費(fèi)本應(yīng)該會(huì)計(jì)科目分錄是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,但是不小心做錯(cuò)了分錄,做成了借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,現(xiàn)在要調(diào)賬,具體調(diào)賬會(huì)計(jì)分錄步驟應(yīng)該是

2022-07-14 13:03
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-14 13:05

你好,現(xiàn)在借應(yīng)收賬款貸其他應(yīng)收款。

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你好,現(xiàn)在借應(yīng)收賬款貸其他應(yīng)收款。
2022-07-14
那你現(xiàn)在就是按照紅字沖銷法處理,把之前錯(cuò)誤的那個(gè)分錄做一個(gè)負(fù)數(shù)沖掉,在做正確的就行。
2022-02-23
同學(xué),你好 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
2023-09-21
您好,做一筆借:銀行存款-6000,貸:其他應(yīng)付款-6000 再做一筆借:其他應(yīng)付款6000,貸:銀行存款6000
2021-10-29
你好,同學(xué)。 您這如果用了零余額支付,預(yù)算會(huì)計(jì)就要做支出處理的。 正常的按支出,減少資金結(jié)存處理。
2020-09-01
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