可以,簽協(xié)議后按 “ERP 系統(tǒng)共享服務費” 開票(現代服務 - 信息技術服務,一般納稅人 6% 稅率),確保交易真實、票實一致即可。

老師好,甲乙丙三個公司,甲預付乙100萬,甲也預付了丙50萬,乙欠丙80萬,現在甲乙丙簽了個三方協(xié)議,丙不用給甲供貨開票啦,把甲預付丙的50萬變成甲一共預付乙150萬,乙欠丙30萬。請問老師這樣的協(xié)議可以在外賬上沖賬嗎?合不合理,有沒有稅務風險?
3.甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,裝修服務適用的增值稅稅率為9%,酒店服務適用的增值稅積率為6%。以上業(yè)務均為甲公司主營業(yè)務。2021年12月,甲公司發(fā)生如下經濟業(yè)務:(1)12月5日,甲公司與乙公司簽訂委拍代銷合同,甲公司委托乙公司銷售網商品100件,W商品已經發(fā)出,每件商品成本為60元。合同約定乙公司應按每件100元對外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價格的10%向乙公司支付手續(xù)費,乙公司適用的手續(xù)費的增值稅稅率為6%。乙公司沒有售出的W商品須退回給甲公司。至12月31日,乙公司已將上述商品全部出售,收到乙公同開具的代銷清單。開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價款為10000元,增值稅稅額為1300元。
委托方甲公司委托乙公司代為銷售一批產品,產品共100件,甲公司采購成本800元件,委托代銷價格·1)假如對第三方銷售價格由乙公司自定,乙公司定價1200對外銷售1)假如乙公司只能按照甲公司的定價1000的價格對外銷售,甲公司支付給乙公司10%的手續(xù)費·請分別為甲公司、乙公司進行會計處理·,涉及增值稅均可開具專用發(fā)票,雙方都是一殷納稅人,貨物增值稅稅13%,商務輔助服務增值稅稅率6%,款器已收到
2×19年11月1日,甲公司與乙公司簽訂合同,合同約定:從合同簽訂的次月1日起,甲公司為乙公司提供網絡接入和運營服務;乙公司每月向甲公司支付服務費200萬元并同意在其游戲平臺的頁面上呈現甲公司的品牌標識。乙公司在其運營的游戲平臺的頁面上提供類似品牌廣告的收費為每月50萬元, 答案是借,銀行存款200,銷售費用50貸,主營業(yè)務收入250 老師我不理解,為什么甲應該支付給乙50萬元的廣告費,要算在甲的收入里? 答案解釋說甲收到的200萬元是扣除了甲公司從乙公司取得的服務費20萬,還是不明白。
委托方甲公司委托乙公司代為銷售一批產,產品共100件◇甲公司采購成本800元/件,委托代銷價格:·1)假如對第三方銷售價格由乙公司自定,乙公司定價1200對外銷售·1)假如乙公司只能按照甲公司的定價1000的價格對外銷售,甲公司支付給乙公司10%的手續(xù)費.請分別為甲公司、乙公司進行會計處理·。涉及增值稅均可開具專用發(fā)票,雙方都是一般納稅人,貨物增值稅稅率13%,商務輔助服務增值稅稅率,款都已收到
公司4月份開業(yè)交企業(yè)所得稅是7月份交對嗎?
合作社開具的免稅農產品銷售發(fā)票,如何做賬
由郭老師回答我的問題
老師,2025.7個稅申報表更正完,發(fā)現員工多繳了30元的稅款,這個可以讓在次年的匯算清繳中讓他申請退稅嗎?
老師請問殘保金的計稅依據是什么?
老師,我們有一筆應收個人款729060款收不回來了,這個要怎么做賬,要交什么稅哈
我滿足了中級會計報名條件(信息采集已經通過),可以報名稅務師嗎?報名之前需要準備哪些材料? 條件是23年全日制大專畢業(yè),工作內容是會計檔案管理,畢業(yè)前工作4年,畢業(yè)之后工作2年,中級會計已經報名繳費成功了。有單位工作紅章證明,有單位6年繳納社保證明。
老師,集團公司有啥好處嗎
老師你好,公司是新辦企業(yè),剛弄新納稅套餐,不小心點了發(fā)票申請了,能不能把它給刪掉呢?后續(xù)想要開票的時候再申請
老師您好,2025年中可以分紅嗎?10月分的是2025年度的未分配利潤