你好,同學(xué)。 您這如果用了零余額支付,預(yù)算會計就要做支出處理的。 正常的按支出,減少資金結(jié)存處理。
老師,如果暫收款項用了零余額賬戶用款額度支付了,本來應(yīng)該用銀行存款支付,不用做預(yù)算會計分錄,現(xiàn)在用了零余額賬戶用款額度,預(yù)算也得做,會計分錄1 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 會計分錄2、本來應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這2個不用做預(yù)算會計 但現(xiàn)在是 借:其他應(yīng)付款 貸:零余額賬戶用款額度 這樣會計分錄2就得做預(yù)算會計了,后期該怎樣處理呢?
老師,支付欠其它公司的欠款,財務(wù)會計:借:其它應(yīng)收款貸:零余額賬戶用款額。預(yù)算會計:借:事業(yè)支出—財政撥款支出—基本支出—日常公用經(jīng)費(fèi)貸:資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度。這個會計分錄對嗎?
請問老師,用預(yù)算資金借出,借出時做財務(wù)會計:借:其他應(yīng)收款,貸:零余額賬戶用款額度,預(yù)算會計:借:行政支出,貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度;現(xiàn)在對方無力償還借款,拿相應(yīng)票據(jù)來核銷借款,財務(wù)會計做:借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款。預(yù)算會計不用做,這樣對嗎?
老師好,請問職工借款預(yù)算會計要做會計分錄么?借的時候財務(wù)會計:借記:其他應(yīng)收款,貸記:零余額;預(yù)算會計不體現(xiàn)。報銷的時候預(yù)算會計:借記:業(yè)余活動費(fèi)用,貸記:其他應(yīng)收款;預(yù)算會計,借記:支出。貸記:零余額;借貸雙方為實際發(fā)生的金額,是這樣么?
老師好,請問職工借款預(yù)算會計要做會計分錄么?借的時候財務(wù)會計:借記:其他應(yīng)收款,貸記:零余額;預(yù)算會計不體現(xiàn)。報銷的時候預(yù)算會計:借記:業(yè)余活動費(fèi)用,貸記:其他應(yīng)收款;預(yù)算會計,借記:支出。貸記:零余額;借貸雙方為實際發(fā)生的金額,是這樣么?
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進(jìn)項稅?
那后期用銀行存款支付的話,這部分錢是不是就不做預(yù)算了?
如果后面再用存款支付,要看這個支出是否是屬于預(yù)算資金的支出,如果屬于還是要處理的
老師,那減少資金結(jié)存該怎樣處理呢?
借,事業(yè)支出等 貸,資金結(jié)存-貨幣資金
老師,哪些不屬于預(yù)算資金的支出,能舉些例子嗎?
老師,如果這個月發(fā)工資用之前銀行存款多的錢,工資屬于預(yù)算資金的支出,這樣的話也得做預(yù)算?
那要看你實際支付的這個錢呀,這個沒有一個固定的標(biāo)準(zhǔn),就看一下你用的這個錢是不是屬于財政預(yù)算資金里面所認(rèn)可的,這個資助如果說是的話就要處理的呀。你這個發(fā)工資就是屬于預(yù)算資金的支出呀。
老師,如果這樣的話,本來這部分銀行存款是不做預(yù)算的,如果都做預(yù)算,相當(dāng)于預(yù)算支出多了這部分錢,有哪些支出用銀行存款支付是不做預(yù)算的?
不是說銀行存款支付就不做預(yù)算的分錄,預(yù)算會計是對財政預(yù)算資金進(jìn)行核算,如果說你所用的是這個財政預(yù)算資金一樣的要進(jìn)行預(yù)算會計的處理的。
老師,收的這個錢不是財政預(yù)算資金里認(rèn)可的,是個人補(bǔ)的養(yǎng)老金
本來應(yīng)該用銀行存款繳的,但用了零余額賬戶用款額度
老師,這樣的話,用銀行存款發(fā)工資還需要做預(yù)算嗎?如果做預(yù)算,資金結(jié)存還是沒有少。
不是,老師、我說錯了。如果用銀行存款支付工資,銀行存款不是預(yù)算內(nèi)資金,就不需要做預(yù)算了,對嗎?
你的意思是這個支付的養(yǎng)老金本應(yīng)該零余額支付,但你用了銀行存款支付?
不是的,老師。是本來應(yīng)該用銀行存款支付,但用了零余額支付。
銀行存款多了一部分錢,之后用銀行存款發(fā)工資就不用做預(yù)算了吧?
如果你這部分銀行存款不屬于財政資金部分的,你預(yù)算會計就不做處理了的
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你工作愉快