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老師,如果暫收款項用了零余額賬戶用款額度支付了,本來應(yīng)該用銀行存款支付,不用做預(yù)算會計分錄,現(xiàn)在用了零余額賬戶用款額度,預(yù)算也得做,會計分錄1 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 會計分錄2、本來應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這2個不用做預(yù)算會計 但現(xiàn)在是 借:其他應(yīng)付款 貸:零余額賬戶用款額度 這樣會計分錄2就得做預(yù)算會計了,后期該怎樣處理呢?

2020-09-01 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-01 15:49

你好,同學(xué)。 您這如果用了零余額支付,預(yù)算會計就要做支出處理的。 正常的按支出,減少資金結(jié)存處理。

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快賬用戶6089 追問 2020-09-01 15:52

那后期用銀行存款支付的話,這部分錢是不是就不做預(yù)算了?

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齊紅老師 解答 2020-09-01 16:00

如果后面再用存款支付,要看這個支出是否是屬于預(yù)算資金的支出,如果屬于還是要處理的

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快賬用戶6089 追問 2020-09-01 16:03

老師,那減少資金結(jié)存該怎樣處理呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-01 16:04

借,事業(yè)支出等 貸,資金結(jié)存-貨幣資金

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快賬用戶6089 追問 2020-09-01 16:20

老師,哪些不屬于預(yù)算資金的支出,能舉些例子嗎?

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快賬用戶6089 追問 2020-09-01 16:42

老師,如果這個月發(fā)工資用之前銀行存款多的錢,工資屬于預(yù)算資金的支出,這樣的話也得做預(yù)算?

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齊紅老師 解答 2020-09-01 16:46

那要看你實際支付的這個錢呀,這個沒有一個固定的標(biāo)準(zhǔn),就看一下你用的這個錢是不是屬于財政預(yù)算資金里面所認(rèn)可的,這個資助如果說是的話就要處理的呀。你這個發(fā)工資就是屬于預(yù)算資金的支出呀。

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快賬用戶6089 追問 2020-09-01 16:46

老師,如果這樣的話,本來這部分銀行存款是不做預(yù)算的,如果都做預(yù)算,相當(dāng)于預(yù)算支出多了這部分錢,有哪些支出用銀行存款支付是不做預(yù)算的?

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齊紅老師 解答 2020-09-01 16:48

不是說銀行存款支付就不做預(yù)算的分錄,預(yù)算會計是對財政預(yù)算資金進(jìn)行核算,如果說你所用的是這個財政預(yù)算資金一樣的要進(jìn)行預(yù)算會計的處理的。

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快賬用戶6089 追問 2020-09-01 16:50

老師,收的這個錢不是財政預(yù)算資金里認(rèn)可的,是個人補(bǔ)的養(yǎng)老金

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快賬用戶6089 追問 2020-09-01 16:52

本來應(yīng)該用銀行存款繳的,但用了零余額賬戶用款額度

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快賬用戶6089 追問 2020-09-01 16:54

老師,這樣的話,用銀行存款發(fā)工資還需要做預(yù)算嗎?如果做預(yù)算,資金結(jié)存還是沒有少。

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快賬用戶6089 追問 2020-09-01 16:59

不是,老師、我說錯了。如果用銀行存款支付工資,銀行存款不是預(yù)算內(nèi)資金,就不需要做預(yù)算了,對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-01 18:11

你的意思是這個支付的養(yǎng)老金本應(yīng)該零余額支付,但你用了銀行存款支付?

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快賬用戶6089 追問 2020-09-01 18:19

不是的,老師。是本來應(yīng)該用銀行存款支付,但用了零余額支付。

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快賬用戶6089 追問 2020-09-01 18:24

銀行存款多了一部分錢,之后用銀行存款發(fā)工資就不用做預(yù)算了吧?

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齊紅老師 解答 2020-09-01 19:19

如果你這部分銀行存款不屬于財政資金部分的,你預(yù)算會計就不做處理了的

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快賬用戶6089 追問 2020-09-01 19:21

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-09-01 19:22

不客氣,祝你工作愉快

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你好,同學(xué)。 您這如果用了零余額支付,預(yù)算會計就要做支出處理的。 正常的按支出,減少資金結(jié)存處理。
2020-09-01
對的,后面這里預(yù)算會計不用做處理
2022-01-20
你好,同學(xué)。 預(yù)算會計 借,行政支出 貸,資金結(jié)存 你這支付時要作支出處理的
2020-12-30
學(xué)員您好,支付欠其他公司的款項,財務(wù)會計處理的借方不是“其他應(yīng)收款”,而應(yīng)該是“其他應(yīng)付款”,因為之前欠公司錢的時候,是應(yīng)付性質(zhì),現(xiàn)在還錢,應(yīng)該沖減“其他應(yīng)付款”,其他的科目使用沒問題
2021-03-13
你好,預(yù)算會計中的金額應(yīng)該是填9萬
2021-11-03
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