沒(méi)有這樣的文件,你說(shuō)的這個(gè)可能是地方稅務(wù)局的做法。不具有統(tǒng)一性。
老師,上次我問(wèn)了你的那個(gè)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),如果傳媒公司廣告費(fèi)收入,都是一些圍擋制作和安裝的收入,你說(shuō)可以不交的,但是我這里稅務(wù)局系統(tǒng)里面就是根據(jù)傳媒公司開(kāi)票金額的3%,減半征收的,不能手動(dòng)剔除出來(lái),有沒(méi)有相應(yīng)的文件號(hào)做依據(jù)呢?
老師,如果有費(fèi)用扣除了,但是沒(méi)有取得發(fā)票,稅務(wù)查出來(lái)以后,有2個(gè)月的補(bǔ)開(kāi)發(fā)票期。如果開(kāi)了,就能扣除了啊。這是哪個(gè)文件。文件號(hào)誰(shuí)能說(shuō)一下嗎
老師早上好,一般情況下給業(yè)主開(kāi)了發(fā)票當(dāng)月就得預(yù)交稅金,但是如果有勞務(wù)分包的話,勞務(wù)票跟這個(gè)預(yù)交有什么關(guān)系,是要扣除勞務(wù)這部分出來(lái)嘛?
?老師,我租辦公室的發(fā)票沒(méi)有回來(lái),,那我這個(gè)月攤銷的房租費(fèi)用能先在這個(gè)季度的企業(yè)所得稅前扣除嗎,發(fā)票后期補(bǔ)上,但是發(fā)票的日期肯定不是3月份的了
我看了這個(gè)文件,除了增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,,其他沒(méi)有特別說(shuō)明費(fèi)用支出必須有發(fā)票,問(wèn)如果沒(méi)有發(fā)票只是收據(jù),但附件能夠證明真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生,還需要納稅調(diào)增嗎?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
那如果查出來(lái)就是補(bǔ)稅和滯納金啊
如果你做了費(fèi)用,匯算清繳前取得發(fā)票是可以扣除的。但如果沒(méi)有取得發(fā)票,匯算時(shí)未納稅調(diào)增,稅務(wù)查到的話,屬于漏繳稅款。至于罰款多少,看稅務(wù)的執(zhí)法情況,還有情節(jié)和性質(zhì)。
老師,這本期金額什么。哪期的數(shù)
本期金額就是第二季度的數(shù)據(jù)